前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,
需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年
度决算数减少5.39万元,下降2.7%,主要原因是中央、自治
区安排的相关项目支出因客观原因结转到2020年度继续使
用。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 571.2 万
元,较 2019 年度决算数减少 3.14 万元,下降 0.5%。其中:
基本支出 566.61 万元,项目支出 4.59 万元。
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为82.92 万元,支出决算为 571.2 万元,完成年初预算的
588.9%。
(一)社会保障和就业支出年初预算为 70.91 万元,支
出决算为 559.9 万元,完成年初预算的 689.6%。主要原因是
2020 年上级转移支付以及市本级财政年度预算调整追加,主
要用于本单位机构和军休人员在社会保障与就业方面的支
出:
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.27 万元,主要
用于单位在职工基本养老保险缴费方面的支出。较年初预算
数减少 0.31 万元,主要是人员变动后相应支出减少。
2.退役安置 550.62 万元,主要用于机构运转和军休人员
待遇落实的支出。较年初预算数增加 490.6 万元,主要是 2020
年上级转移支付以及市本级财政年度预算调整追加。
(二)卫生健康支出年初预算为 4.83 万元,支出决算为