单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 3,474,114.66 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本 3,474,114.66 三、国防支出
(三)一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券 八、社会保障和就业支出 3,092,219.62
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 146,502.56
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 235,392.48
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,474,114.66 本 年 支 出 合 计 3,474,114.66
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 3,474,114.66 支 出 总 3,474,114.66
单位收入总体情况表
单位:元
部门(单
位)代
部门(单位)名称
本年收入 上年结转结
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 3,474,114.66 3,474,114.66 3,474,114.66
207003 梧州军用供应 3,474,114.66 3,474,114.66 3,474,114.66
单位支出总体情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 3,474,114.66 2,987,714.66 486,400.00
207003 梧州军用供应站 3,474,114.66 2,987,714.66 486,400.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 291,610.24 291,610.24
208 28 05 军供保障 2,800,609.38 2,314,209.38 486,400.00
210 11 01 行政单位医疗 146,502.56 146,502.56
221 02 01 住房公积 235,392.48 235,392.48
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 3,474,114.66 一、本年支出 3,474,114.66
(一)一般公共预算拨款 3,474,114.66 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 3,474,114.66 (三)国防支出
3、一般债券 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算拨款 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 (八)社会保障和就业支出 3,092,219.62
(三)国有资本经营预算拨款 (九)卫生健康支出 146,502.56
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算拨款 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算拨款 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算拨款 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 235,392.48
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 3,474,114.66 支   出   总    3,474,114.66
一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 3,474,114.66 2,987,714.66 2,655,599.46 332,115.20 486,400.00
207003 梧州军用供应站 3,474,114.66 2,987,714.66 2,655,599.46 332,115.20 486,400.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 291,610.24 291,610.24 291,610.24
208 28 05 军供保障 2,800,609.38 2,314,209.38 1,982,094.18 332,115.20 486,400.00
210 11 01 行政单位医疗 146,502.56 146,502.56 146,502.56
221 02 01 住房公积 235,392.48 235,392.48 235,392.48
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 2,987,714.66 2,655,599.46 332,115.20
301 工资福利支出 2,533,104.66 2,533,104.66
301 01 基本工资 619,968.00 619,968.00
301 02 津贴补贴 791,640.00 791,640.00
301 03 奖 438,316.00 438,316.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴 291,610.24 291,610.24
301 10 职工基本医疗保险缴 143,982.56 143,982.56
301 12 其他社会保障缴费 12,195.38 12,195.38
301 13 住房公积金 235,392.48 235,392.48
302 商品和服务支出 425,510.00 93,394.80 332,115.20
302 01 办公费 1,681.76 1,681.76
302 05 水 500.00 500.00
302 06 电 3,000.00 3,000.00
302 07 邮电费 21,000.00 21,000.00
302 11 差旅费 2,000.00 2,000.00
302 17 公务接待费 3,000.00 3,000.00
302 27 委托业务费 93,394.80 93,394.80
302 28 工会经费 30,033.44 30,033.44
302 31 公务用车运行维护费 3,500.00 3,500.00
302 39 其他交通费 127,800.00 127,800.00
302 99 其他商品和服务支出 139,600.00 139,600.00
303 对个人和家庭的补 29,100.00 29,100.00
303 02 退休费 29,100.00 29,100.00
财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况表
单位:元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 11,500.00 11,500.00 8,500.00 8,500.00 3,000.00
一般公共预算资金 11,500.00 11,500.00 8,500.00 8,500.00 3,000.00
207003 梧州军用供应站 一般公共预算资 11,500.00 11,500.00 8,500.00 8,500.00 3,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位本年度无政府性基金预算支出情况,故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位本年度无国有资本经营预算支出情况 ,故本表无数据
年度预算项目绩效目标公开表
单位:
单位显示编码 位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
207003 梧州军用供应站 专项公用经费(日常运转) 261,400.00 项目主要支出内容是为维护单位日常运行所产生的日常管理费、水电费、办公费用维修维护费等保障单位日常
工作正常开展
注:涉密部分项目不公开