2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公01表
部门收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类 预算数
一、一般公共预算拨 8,906,201.78 一、一般公共服务支出
(一)上级补 二、外交支出
(二)本级 8,906,201.78 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补 六、科学技术支
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支 684,820.72
三、国有资本经营预 九、卫生健康支 7,636,082.26
(一)上级补 十、节能环保支
(二)本级 十一、城乡社区支
四、财政专户管理资 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支
(一)事业收 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支 585,298.80
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支
本 年 收 入 合 计 8,906,201.78 本 年 支 出 合 计 8,906,201.78
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 8,906,201.78 支 出 总 8,906,201.78
预算公02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资
经营预
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 8,906,201.78 8,906,201.78 8,906,201.78
206002 州市医疗保障事业管理中心 8,906,201.78 8,906,201.78 8,906,201.78
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位:
科目编码 部门(单位
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称 )
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
206 梧州市医疗保障局 8,906,201.78 8,772,601.78 133,600.00
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 8,906,201.78 8,772,601.78 133,600.00
208 05 01 行政单位离退休 14,070.00 14,070.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 670,750.72 670,750.72
210 11 01 行政单位医 335,233.17 335,233.17
210 15 01 行政运行 5,527,329.15 5,527,329.15
210 15 02 一般行政管理事务 1,773,519.94 1,639,919.94 133,600.00
221 02 01 住房公积金 585,298.80 585,298.80
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 8,906,201.78 一、本年支出 8,906,201.78
(一)一般公共预算 8,906,201.78 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 8,906,201.78 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 684,820.72
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 7,636,082.26
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 585,298.80
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 8,906,201.78 支   出   总   计 8,906,201.78
预算公05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支
类 款 项 小计 人员经 公用经
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
206 州市医疗保障 8,906,201.78 8,772,601.78 7,972,268.10 800,333.68 133,600.00
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 8,906,201.78 8,772,601.78 7,972,268.10 800,333.68 133,600.00
208 05 01 行政单位离退休 14,070.00 14,070.00 14,070.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 670,750.72 670,750.72 670,750.72
210 11 01 行政单位医疗 335,233.17 335,233.17 335,233.17
210 15 01 行政运 5,527,329.15 5,527,329.15 4,750,829.15 776,500.00
210 15 02 一般行政管理事 1,773,519.94 1,639,919.94 1,616,086.26 23,833.68 133,600.00
221 02 01 住房公积金 585,298.80 585,298.80 585,298.80
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 8,772,601.78 7,972,268.10 800,333.68
301 工资福利支 7,958,198.10 7,958,198.10
301 01 基本工资 1,793,544.00 1,793,544.00
301 02 津贴补贴 484,464.00 484,464.00
301 03 奖金 499,144.00 499,144.00
301 07 绩效工资 1,948,524.00 1,948,524.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 670,750.72 670,750.72
301 10 职工基本医疗保险缴 331,183.17 331,183.17
301 12 其他社会保障缴费 29,203.15 29,203.15
301 13 住房公积金 585,298.80 585,298.80
301 99 其他工资福利支出 1,616,086.26 1,616,086.26
302 商品和服务支出 800,333.68 800,333.68
302 01 办公费 74,000.00 74,000.00
302 05 水费 1,000.00 1,000.00
302 06 电费 15,000.00 15,000.00
302 07 邮电费 30,000.00 30,000.00
302 11 差旅费 10,000.00 10,000.00
302 15 会议费 10,000.00 10,000.00
302 16 培训费 10,000.00 10,000.00
302 17 公务接待费 10,000.00 10,000.00
302 28 工会经费 83,438.72 83,438.72
302 39 其他交通费 129,000.00 129,000.00
302 99 其他商品和服务支出 427,894.96 427,894.96
303 对个人和家庭补助支 14,070.00 14,070.00
303 02 退休费 14,070.00 14,070.00
预算公开07表
财政拨款三公经费会议费和培训费支出情况表
单位:
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 般公共预算资金 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2025年无政府性基金预算,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2025年无国有资本经营预算 ,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
133,600.00
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 专项公用经费-日常运转 72,500.00
保障机构日
常运转
数量指标:保障
职工数量(≥43
人)
质量指标:办公
场所水电正常供
应率(≥90%)
质量指标:办公
设施设备正常运
转率(≥90%)
时效指标:水电
费缴纳及时率
(≥90%)
时效指标:办公
设施设备等维修
及时率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(
0%)
社会效益指标
保障单位正常运
转(有效)
社会效益指标
满足办公需求
(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 专项公用经费-业务大厅为民服务 61,100.00
保障机构运
转、保障业
务大厅更好
地为人民服
数量指标:保障
人次数量(≥40
万次)
质量指标:复印
材料正常运转率
(≥90%)
时效指标:服务
时长(≥12个月)
成本指标:项目
成本超支率(
0%)
社会效益指标
为办事群众提供
便利服务,提升
服务水平(有效)
满意度指标:群众
的满意程度(
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本单位2025年无对下转移支付项目预算,故本表无数据