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1. 基 本 支 出 预 算 7,122,460.83 元,占支出总预算的
97.96%,同比增加 145,107.81 元,增长 2.08%。其中:
工资福利支出预算 4,945,358.64 元,占基本支出预算
69.43%,同比增加 57,813.44 元,下降 1.18%。
商品和服务支出预算 2,167,052.19 元,占基本支出预算
30.43%,同比增加 97,244.37 元,增长 4.7%。
对个人和家庭补助支出预算 10,050 元,占基本支出预算
0.14%,上年同期无该项资金安排,无法与上年同期对比。
资本性支出预算 0元,占基本支出预算 0%,同比减少
20,000 元,下降 100%。减少较大原因是厉行节约支出、减
少新增资产配置。
2.项目支出 148,400 元,占支出总预算的 2.04 %,同比
减少 23,700 元,下降 13.77 %。其中:
工资福利支出预算 0元,占项目支出预算 0%,同比 0元,
增长 0%。
商品和服务支出预算 148,400 元,占项目支出预算 100%,
同比减少 23,700 元,下降 13.77 %。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%,
同比增加 0元,增长 0%。
资本性支出 0元,占项目支出预算 0%,同比 0元,下降
0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 7,122,460.83 元,其中:
人员经费 6,329,508.43 元,占基本支出预算 88.87%。
主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事