梧州市
2025年部门预算报表
预算01
单位:
项 目 预算数 目(按支出功能科目分 预算数
一、一般公共预算 11,660,185.18 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 11,660,185.18 三、国防支出
(三)一般债券收 四、公共安全支
二、政府性基金预 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支
(三)专项债券收 八、社会保障和就业支出 930,676.88
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支 9,928,583.78
(一)上级补助 十、节能环保支
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支
(三)上级补助收 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 800,924.52
二十、粮油物资储备支
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支
本 年 收 入 合 计 11,660,185.18 本 年 支 出 合 计 11,660,185.18
上年结转结 结转下年支
收 入 总 计 11,660,185.18 支 出 总 计 11,660,185.18
注:此表上年结转结余仅包括财政专户管理资金及单位资金部分 。
预算02表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户
管理资金 单位资金 小计 一般公共预政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 11,660,185.18 11,660,185.18 11,660,185.18
206 梧州市医疗保障局 11,660,185.18 11,660,185.18 11,660,185.18
206001 梧州市医疗保障局 2,753,983.40 2,753,983.40 2,753,983.40
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 8,906,201.78 8,906,201.78 8,906,201.78
预算03表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 11,660,185.18 11,415,985.18 244,200.00
206 梧州市医疗保障局 11,660,185.18 11,415,985.18 244,200.00
206001 梧州市医疗保障局 2,753,983.40 2,643,383.40 110,600.00
208 05 01 行政单位离退休 5,700.00 5,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 240,156.16 240,156.16
210 11 01 行政单位医 119,657.10 119,657.10
210 15 01 行政运行 2,062,244.42 2,062,244.42
210 15 99 其他医疗保障管理事务支出 110,600.00 110,600.00
221 02 01 住房公积金 215,625.72 215,625.72
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 8,906,201.78 8,772,601.78 133,600.00
208 05 01 行政单位离退休 14,070.00 14,070.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 670,750.72 670,750.72
210 11 01 行政单位医 335,233.17 335,233.17
210 15 01 行政运行 5,527,329.15 5,527,329.15
210 15 02 一般行政管理事务 1,773,519.94 1,639,919.94 133,600.00
221 02 01 住房公积金 585,298.80 585,298.80
预算04表
财政拨款收支总表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收 11,660,185.18 一、本年支 11,660,185.18
(一)一般公共预算 11,660,185.18 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 11,660,185.18 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 930,676.88
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 9,928,583.78
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 800,924.52
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 11,660,185.18 支   出   总   计 11,660,185.18
预算05表
一般公共预算支出表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 11,660,185.18 11,415,985.18 10,245,263.02 1,170,722.16 244,200.00
206 梧州市医疗保障局 11,660,185.18 11,415,985.18 10,245,263.02 1,170,722.16 244,200.00
206001 梧州市医疗保障局 2,753,983.40 2,643,383.40 2,272,994.92 370,388.48 110,600.00
208 05 01 行政单位离退休 5,700.00 5,700.00 5,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 240,156.16 240,156.16 240,156.16
210 11 01 行政单位医 119,657.10 119,657.10 119,657.10
210 15 01 行政运行 2,062,244.42 2,062,244.42 1,691,855.94 370,388.48
210 15 99 其他医疗保障管理事务支出 110,600.00 110,600.00
221 02 01 住房公积金 215,625.72 215,625.72 215,625.72
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 8,906,201.78 8,772,601.78 7,972,268.10 800,333.68 133,600.00
208 05 01 行政单位离退休 14,070.00 14,070.00 14,070.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 670,750.72 670,750.72 670,750.72
210 11 01 行政单位医 335,233.17 335,233.17 335,233.17
210 15 01 行政运行 5,527,329.15 5,527,329.15 4,750,829.15 776,500.00
210 15 02 一般行政管理事务 1,773,519.94 1,639,919.94 1,616,086.26 23,833.68 133,600.00
221 02 01 住房公积金 585,298.80 585,298.80 585,298.80
预算06表
一般公共预算基本支出表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 11,415,985.18 10,245,263.02 1,170,722.16
301 工资福利支 10,225,493.02 10,225,493.02
301 01 基本工资 2,428,776.00 2,428,776.00
301 02 津贴补贴 904,536.00 904,536.00
301 03 奖金 970,256.00 970,256.00
301 07 绩效工资 1,948,524.00 1,948,524.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴 910,906.88 910,906.88
301 10 职工基本医疗保险缴费 449,760.27 449,760.27
301 12 其他社会保障缴费 31,784.13 31,784.13
301 13 住房公积金 800,924.52 800,924.52
301 99 其他工资福利支出 1,780,025.22 1,780,025.22
302 商品和服务支出 1,170,722.16 1,170,722.16
302 01 办公 95,000.00 95,000.00
302 05 水费 1,000.00 1,000.00
302 06 电费 15,000.00 15,000.00
302 07 邮电 52,000.00 52,000.00
302 11 差旅 20,000.00 20,000.00
302 15 会议 10,000.00 10,000.00
302 16 培训 13,000.00 13,000.00
302 17 公务接待费 30,000.00 30,000.00
302 28 工会经费 107,483.20 107,483.20
302 39 其他交通费用 264,000.00 264,000.00
302 99 其他商品和服务支 563,238.96 563,238.96
303 对个人和家庭的补助 19,770.00 19,770.00
303 02 退休 19,770.00 19,770.00
预算07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 53,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 13,000.00 13,000.00
206 梧州市医疗保障 53,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 13,000.00 13,000.00
206001 梧州市医疗保障 一般公共预算资金 23,000.00 20,000.00 20,000.00 3,000.00 3,000.00
206002 梧州市医疗保障事业管理中 一般公共预算资金 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
预算08
政府性基金预算支出表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无政府性基金预算,故本表无数据
预算09表
国有资本经营预算支出表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无国有资本经营预算,故本表无数据。
预算10表
项目支出表
单位:元
部门(单位代码 部门(单)名称 项目名称
本年项目支出
合计
本年拨款 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营
预算
财政专户管理资
金收入
单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入
单位资金
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 244,200.00 244,200.00 244,200.00
206 梧州市医疗保障局 244,200.00 244,200.00 244,200.00
206001 梧州市医疗保障局 110,600.00 110,600.00 110,600.00
一般项目 110,600.00 110,600.00 110,600.00
其他运转类 110,600.00 110,600.00 110,600.00
专项公用经费 —日常运转 110,600.00 110,600.00 110,600.00
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 133,600.00 133,600.00 133,600.00
一般项目 133,600.00 133,600.00 133,600.00
其他运转类 133,600.00 133,600.00 133,600.00
专项公用经费 -业务大厅为民服务 61,100.00 61,100.00 61,100.00
专项公用经费 -日常运转 72,500.00 72,500.00 72,500.00
预算11表
对下转移支付项目支出表
单位:元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 项目名称 合计
本年拨款 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预
国有资本经营
预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据