梧州市
2024年部门预算报表
预算01
部门收支总体情况表
单位:
项 目 预算数 目(按支出功能科目分 预算数
一、一般公共预算拨款 10,228,951.69 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 10,228,951.69 三、国防支出
(三)一般债券收 四、公共安全支
二、政府性基金预 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支
(三)专项债券收 八、社会保障和就业支出 814,247.52
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支 8,743,058.65
(一)上级补助 十、节能环保支
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支
(三)上级补助收 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 671,645.52
二十、粮油物资储备支
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支
本 年 收 入 合 计 10,228,951.69 本 年 支 出 合 计 10,228,951.69
上年结转结 结转下年支
收 入 总 计 10,228,951.69 支 出 总 计 10,228,951.69
预算02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户
管理资金 单位资金 小计 一般公共预政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 10,228,951.69 10,228,951.69 10,228,951.69
206 梧州市医疗保障局 10,228,951.69 10,228,951.69 10,228,951.69
206001 梧州市医疗保障局 2,580,663.28 2,580,663.28 2,580,663.28
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 7,648,288.41 7,648,288.41 7,648,288.41
预算03表
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 10,228,951.69 9,984,751.69 244,200.00
206 梧州市医疗保障局 10,228,951.69 9,984,751.69 244,200.00
206001 梧州市医疗保障局 2,580,663.28 2,470,063.28 110,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212,373.92 212,373.92
210 11 01 行政单位医 106,209.62 106,209.62
210 15 01 行政运行 1,956,690.70 1,956,690.70
210 15 99 其他医疗保障管理事务支出 110,600.00 110,600.00
221 02 01 住房公积金 194,789.04 194,789.04
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 7,648,288.41 7,514,688.41 133,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 601,873.60 601,873.60
210 11 01 行政单位医 301,585.09 301,585.09
210 15 01 行政运行 4,653,436.26 4,653,436.26
210 15 02 一般行政管理事务 1,614,536.98 1,480,936.98 133,600.00
221 02 01 住房公积金 476,856.48 476,856.48
预算04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收 10,228,951.69 一、本年支 10,228,951.69
(一)一般公共预算 10,228,951.69 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 10,228,951.69 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 814,247.52
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 8,743,058.65
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 671,645.52
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 10,228,951.69 支   出   总   计 10,228,951.69
预算05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 10,228,951.69 9,984,751.69 8,764,963.61 1,219,788.08 244,200.00
206 梧州市医疗保障局 10,228,951.69 9,984,751.69 8,764,963.61 1,219,788.08 244,200.00
206001 梧州市医疗保障局 2,580,663.28 2,470,063.28 2,026,582.16 443,481.12 110,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 212,373.92 212,373.92 212,373.92
210 11 01 行政单位医 106,209.62 106,209.62 106,209.62
210 15 01 行政运行 1,956,690.70 1,956,690.70 1,513,209.58 443,481.12
210 15 99 其他医疗保障管理事务支出 110,600.00 110,600.00
221 02 01 住房公积金 194,789.04 194,789.04 194,789.04
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 7,648,288.41 7,514,688.41 6,738,381.45 776,306.96 133,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 601,873.60 601,873.60 601,873.60
210 11 01 行政单位医 301,585.09 301,585.09 301,585.09
210 15 01 行政运行 4,653,436.26 4,653,436.26 3,898,436.26 755,000.00
210 15 02 一般行政管理事务 1,614,536.98 1,480,936.98 1,459,630.02 21,306.96 133,600.00
221 02 01 住房公积金 476,856.48 476,856.48 476,856.48
预算06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 9,984,751.69 8,764,963.61 1,219,788.08
301 工资福利支出 7,139,598.35 7,139,598.35
301 01 基本工资 2,476,212.00 2,476,212.00
301 02 津贴补贴 1,017,984.00 1,017,984.00
301 03 奖金 596,203.00 596,203.00
301 07 绩效工资 1,132,244.00 1,132,244.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 814,247.52 814,247.52
301 10 职工基本医疗保险缴费 402,034.71 402,034.71
301 12 其他社会保障缴费 29,027.60 29,027.60
301 13 住房公积金 671,645.52 671,645.52
302 商品和服务支出 2,830,603.34 1,610,815.26 1,219,788.08
302 01 办公费 229,453.26 229,453.26
302 02 印刷费 5,000.00 5,000.00
302 05 水费 1,000.00 1,000.00
302 06 电费 15,000.00 15,000.00
302 07 邮电费 62,000.00 62,000.00
302 11 差旅费 25,000.00 25,000.00
302 15 会议费 15,000.00 15,000.00
302 16 培训费 23,000.00 23,000.00
302 17 公务接待费 35,000.00 35,000.00
302 27 委托业务费 1,610,815.26 1,610,815.26
302 28 工会经费 106,233.98 106,233.98
302 39 其他交通费用 310,800.00 310,800.00
302 99 其他商品和服务支出 392,300.84 392,300.84
303 对个人和家庭的补助 14,550.00 14,550.00
303 02 退休费 14,550.00 14,550.00
预算07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 73,000.00 35,000.00 35,000.00 15,000.00 23,000.00 23,000.00
206 梧州市医疗保障 73,000.00 35,000.00 35,000.00 15,000.00 23,000.00 23,000.00
206001 梧州市医疗保障局 一般公共预算资金 23,000.00 20,000.00 20,000.00 3,000.00 3,000.00
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 一般公共预算资金 50,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00
预算08
政府性基金预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算 ,故本表无数据
预算09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算,故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位:
单位显示编 单位名称 项目名称 预算金额 度绩效目标
** ** ** 1 **
206 梧州市医疗保障局 244,200.00
206001 梧州市医疗保障局 专项公用经费 日常运转 110,600.00 本项目经费主要用于单位日常运转 ,包括电费、物业管理费 、邮电费、差旅费缴交残疾人保证金 、办公费、工会
经费等,以保障单位人员高效办公 ,满足办公需求
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 专项公用经费业务大厅为民服务 61,100.00 医疗保障经办服务能力有效提升
206002 梧州市医疗保障事业管理中心 专项公用经费-日常运转 72,500.00 保障机构日常正常运转