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梧州市人才服务中心 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市人才服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市人才服务中心 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市人才服务中心 2025 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市人才服务中心主要职能是供求信息的收集、整理、
储存、发布和咨询服务,人才推荐,人才招聘,人才培训,
人才测评及法律、法规规定的其它业务
二、机构设置情况
梧州市人才服务中心是公益一类全额事业单位,是梧
市人力资源和社会保障局下属的机构,内设 3个职能科室,
分别是招聘部、代理部、高层次人才一站式平台。
三、人员构成情况
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梧州市人才服务中心编制总数 8名 ,其中:全额事业事
业编制 7,其他聘用人员实有人数 6名。
第二部分:梧州市人才服务中心 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 1458483.91 元 , 同 比 增 加
102467.24 元,增长 7.56 %其中:本年收入预算 1458483.91
元,同比增加 102467.24 元,增长 7.56 %收入包括:
般公共预算拨款支出包括:社会保障和就业支出、卫生健
康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是增加事业单位基础性
绩效工资增量,使收入预算总体有所增加
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1458483.91 元,同比增加
102467.24 ,7.56 % 1458493.91
元,同比增加 102467.24 ,增长 7.56 %;其中
(一)一般公共预算拨款 1458483.91 元,占收入总预
算的 100 %,同比增加 102467.24 元,增长 7.56 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
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2025 年支出总预1458483.91 元,同比增加 102467.24
元,增长 7.56 %。其中,基本支出预算 1446683.91 元,占
99.19 %,同比增加 102467.24
7.62 % 项目支出预算 11800.00 元,占支出总预算的
0.81 %,同比无变化其中:
(一)一般公共服务支出类科目 0
0 %,同比减少 538135.2 元,下降 100 %
(二)社会保障和就业支出类科目 1308437.72 元,
支出总预算 89.71 %同比增加 629249.95 元,增长 92.65%
(三)卫生健康支出类科目 52552.53 元,占支出总预
3.6 %,同比减少 2940.95 元,下降 5.3 %
(四)住房保障支出类科目 97493.66 元,占支出总预
6.69 %,同比增加 14293.44 元,增长 17.18 %
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1458483.91 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1458483.91 元。支出包括:社会保障和
就业支出 1308437.72 卫生健康支出 52552.53 元、
房保障支出 97493.66 财政拨款总收支较上年增长 7.56 %
主要原因是增加事业单位基础性绩效工资增量。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1458483.91
增加 102467.24 元,增长 7.56 %其中:基本支出 1446683.91
元,项目支11800.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 事 业 运 行 1203278.17 元,其中:基本支出
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1191478.17 项目支出 11800.00 主要用于人员经费
和公用经费支出。
2. 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 105159.55
元,其中:基本支出 105159.55 元,项目支出 0元。主要
用于缴交在职职工单位部份养老保险
3. 事业单位医疗 52552.53 其中:基本支出 52552.53
元,项目支出 0元。主要用于缴交在职职工单位部份医疗保
险。
4.住房公积金 97493.66 元,其中:基本支出 97493.66
元,项目支出 0元。主要用于缴交在职职工单位部份医疗保
险。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预1446683.91 元,占一般公共预算支
预算 99.19 %同比增加 102467.24 元, 增长 7.62 %。其
中:
工资福利支出预算 1371662.15 元,占基本支出预算
94.81 %,同比增加 423579.6 元,增长 44.68%
商品和服务支出预75021.76 元,占基本支出预
5.19 %同比减少 321112.36 元,下降 81.06 %
2. 项目支出预算 11800.00 占一般公共预算支出预
0.81 %,同比无变化。其中:
商品和服务支出预11800.00 元,占项目支出预
100 %同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2025 年本年一般公共预算基本支出 1446683.91 元,
比增加 102467.24 元,增长 7.62 %。其中:
人员经费 1371662.15 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出。较上年增长 8.89 %主要原因是新增加在职人员
人员经费预算。
公用75021.76 元,主要包括:办公费、公务接待
费、会经费、其他商品服务和支出。较上年下降 11.23 %
主要原因是 2024 年离1人,2025 年较 2024 年减少 1人。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 1000
元,同比减300 元,下降 23.08%具体如下
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比增无变化。
2. 公务接待费预算 100 元,同比减少 300
23.08 %主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减公务
接待支出
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排三公经费预算
情况。
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2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 1000 元,
300 ,下23.08 %实过
子的有关要求,压减公务接待支出。
具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 1000 300
23.08 %。主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减公务
接待支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市人才服务中心机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市人才服务中心为事业单位,事业单位相关运行经
费总预算安排 43137.22 元,其中:基本支出预31337.22
元,项目支出预算 11800 4600.08
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12.8%因是 2024 12025 2024
减少 1人。
主要用于办公费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0元,同比减少 25937.30 元,
下降 100%其中:政府集中采购预算 0占政府采购
算的 0 %同比减少 25937.3 元,下降 100 %主要原因是
根据业务需求调整采购预算。分散采购 0元,占政府采购预
算的 0 %,同比减少 23437.3 元,下降 100 %;主要原因
是根据业务需求调整采购预算。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型其中货物类采购 0元,占政府采购
0 %;工程类采购 0元,占政府采购预算 0%;服务类
采购 0元,占政府采购预算 0 %
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆 0辆,其中:一般公务用车 0辆、一般执法
执勤用车 0特种专业技术用车 0辆,其他用车 0辆。
截至20241231日,资产原值合413805 元,其中:
1.土地、房屋及构筑物 933402. 通用设备 255837 元。
3. 0元。4. 文物和陈列品 05 .0
元,6. 家具、用具、装具等 64628 元。
(四)预算绩效目标情况说明
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1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 1个,预算资金 11800 元。绩效目标情况详
见报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市人才服务
中心
专项公用经费-人才
招聘专项经费
11800
通过实施一系列
外出招聘活动,促
进高校毕业生高
质量充分就业。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于
购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
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备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
11
表)
上述报表详见附件