4
2025 年支出总预算 1458483.91 元,同比增加 102467.24
元,增长 7.56 %。其中,基本支出预算 1446683.91 元,占
支出总预算的 99.19 %,同比增加 102467.24 元,增长
7.62 % ;项目支出预算 11800.00 元,占支出总预算的
0.81 %,同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 0元,占支出总预算
0 %,同比减少 538135.2 元,下降 100 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 1308437.72 元,占
支出总预算 89.71 %,同比增加 629249.95 元,增长 92.65%。
(三)卫生健康支出类科目 52552.53 元,占支出总预
算3.6 %,同比减少 2940.95 元,下降 5.3 %。
(四)住房保障支出类科目 97493.66 元,占支出总预
算6.69 %,同比增加 14293.44 元,增长 17.18 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1458483.91 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1458483.91 元。支出包括:社会保障和
就业支出 1308437.72 元、卫生健康支出 52552.53 元、住
房保障支出 97493.66 。财政拨款总收支较上年增长 7.56 %,
主要原因是增加事业单位基础性绩效工资增量。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1458483.91 元,同比
增加 102467.24 元,增长 7.56 %。其中:基本支出 1446683.91
元,项目支出 11800.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 事 业 运 行 1203278.17 元,其中:基本支出