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2024 年 支 出 总 预 算 1356016.67 元 , 较 上 年 增 长
26.91 %其中,基本支出预算 1344216.67 元,占支出总预
算的 99.13 %,同比增加 287515.13 元,增长 27.21 %;项
目支出预算 11800 元,占支出总预算的 0.87 %,同比无变
化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 538135.2 元,占支出
总预算 39.68%,同比增加 538135.2 元,上年无该预算,增
长率无可比性。
(二)社会保障和就业支出类科目 679187.77 元,占支
出总预算 50.09%,同比减少 288378.43 元,下降 42.46%。
(三)卫生健康支出类科目 55493.48 元,占支出总预
算4.09 %,同比增加 15098.04 元,增长 37.37 %。
(四)住房保障支出类科目 83200.22 元,占支出总预
算6.14 %,同比增加 22660.32 元,增长 37.43%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1356016.67 元。收入包
括:一般公共预算拨款 1356016.67 元;支出包括:一般公
共服务支出 538135.2 元,社会保障和就业支出 679187.77
元、卫生健康支出 55493.48 元、住房保障支出 83200.22
元。财政拨款总收支较上年增长 26.91 %,主要原因是 2023
年新增 2名职工,故 2024 年基本支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1356016.67 元,较上
年增长 26.91 %。其中:基本支出 1344216.67 元,项目支
出11800 元,具体支出预算如下: