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事业运行 886846.33 元,其中:基本支出 875046.33
元,项目支出 11800 元。主要用于在职人员工资、津贴补贴、
绩效工资、公用经费及外出招聘费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 80719.87 元,其
中:基本支出 80719.87 元,项目支出 0元。主要用于在
职人员养老保险单位部分缴交。
事业单位医疗 40395.44 元,其中:基本支出 40395.44
元,项目支出 0元。主要用于在职人员医疗保险单位部分缴
交。
住房公积金 60539.90 元,其中:基本支出 60539.90 元,
项目支出 0元,主要用于在职人员住房公积金单位部分缴交。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1056701.54 元,占一般公共预算支出
的98.90 %,同比增加 40711.96 元, 增长 3.85 %。其中:
工资福利支出预算 701205.91 元,占基本支出预算
66.36 %,同比减少 185527.63 元,下降 26.46 %。
商品和服务支出预算 355495.63 元,占基本支出预算
33.64 %,同比增加 226239.59 元,增长 63.64 %。
2. 项目支出 11800 元,占一般公共预算支出的 1.10 %,
同比减少 1300 元 ,下降 11.02 %。其中:
商品和服务支出预算 11800 元,占项目支出预算
100 %,同比减少 1300 元,下降 11.02 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明