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1. 基本支出预算 1015989.58 元,占一般公共预算支出
的98.73 %,同比增加 54828.01 元, 增长 5.7 %。其中:
工资福利支出预算 886733.54 元,占基本支出预算
87.28%,同比增加 5571.97 元,增长 0.63 %。
商品和服务支出预算 129256.04 元,占基本支出预算
12.72 %,同比增加 49256.04 元,增长 61.57 %。
2. 项目支出 13100.00 元,占一般公共预算支出的
1.27 %,同比减少 54600.00 元 ,下降 80.65 %。其中:
商品和服务支出预算 13100.00 元,占项目支出预算
100.00 %,同比减少 54600.00 元,下降 80.65%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1015989.58 元,其
中:
人员经费 935258.54 元,占基本支出预算 92.05%。主
要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金.
公用经费 80731.04 元,占基本支出预算 7.95 %。主要
包括:办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经
费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一)2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。