1
梧州市人才服务中心梧州市人才服务中心梧州市人才服务中心梧州市人才服务中心2021
单位预算及单位预算及单位预算及单位预算及三公三公三公三公经费预算情况说明经费预算情况说明经费预算情况说明经费预算情况说明
第一部分第一部分第一部分第一部分::梧州市人才服务中心概况梧州市人才服务中心概况梧州市人才服务中心概况梧州市人才服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分第二部分第二部分第二部分::梧州市人才服务中心单位预算及梧州市人才服务中心单位预算及梧州市人才服务中心单位预算及梧州市人才服务中心单位预算及三公三公三公三公经费经费经费经费
预算情况说明预算情况说明预算情况说明预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年单位预算其他事项说明
第三部分第三部分第三部分第三部分::专业名词解释专业名词解释专业名词解释专业名词解释
2021
(详见附件详见附件详见附件详见附件)
一、单位收支预算总表
2
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
3
第一部分第一部分第一部分第一部分::单位概况单位概况单位概况单位概况
一、主要职能一、主要职能一、主要职能一、主要职能
梧州市人才服务中心主要职能是供求信息的收集、整
理、储存、发布和咨询服务,人才推荐,人才招聘,人才
培训,人才测评及法律、法规规定的其它业务。
二、机构设置情况二、机构设置情况二、机构设置情况二、机构设置情况
梧州市人才服务中心是公益一类全额事业单位,是梧
州市人力资源和社会保障局下属的机构,内设招聘部、代
理部、高层次人才一站式平台。
三、人员构成情况三、人员构成情况三、人员构成情况三、人员构成情况
梧州市人才服务中心编制总数8人,全部是事业编制,
全额事业在职在编8人。
第二部分第二部分第二部分第二部分::梧州市人才服务中心梧州市人才服务中心梧州市人才服务中心梧州市人才服务中心2021年单位预算及年单位预算及年单位预算及年单位预算及
经费预算情况说明经费预算情况说明经费预算情况说明经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算1028861.57 元,同比增加
312532.57元,增长43.63 %。收入全部是一般公共预算拨
款,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出。
2021年收支预算总体增加主要是以下出增加:一是
原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列
入单位预算安排;二是由于2020年陆续调入2个人,所以人
4
员各项基本支出有所增加,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021年收入总预算 1028861.57 元,同比增加312532.57
元,增长43.63 %。其中:
(一)一般公共预算拨款1028861.57,占收入总预算
100 %,同比增加312532.57元,增长43.63 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021年支出总预算1028861.57元,其中,基本支出预算
961161.57 元,占支出总预算的93.42% ,同比增加
264832.57,增38.03%项目支出预算67700元,占支出
总预算的6.58%,同比增加47700元,增长238.5%其中。其中。其中。其中:
(一)社会保障和就业支出类科906284.32元,占支
出总预算 88.09 %,同比增加281020.32元,增长44.94%
(二)卫生健康支出类科目49095.49,占支出总预算
4.77 %,同比增加12618.49元,增长34.59%
(三)住房保障支出类科目 73481.76元,占支出总预
7.14%,同比增加18893.76元,增长34.61%
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1028861.57元。收入包括:
1028861.57元;支出包括:公共社会保
障和就业支出906284.32元、卫生健康支出49095.49 元、住
5
房保障支出 73481.76元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出1028861.57元,其中:基
本支出961161.57,项目支出67700.00元,具体支出预算
如下:
(一一))一般公共预算支出按功能科目分类划分。一般公共预算支出按功能科目分类划分。一般公共预算支出按功能科目分类划分。一般公共预算支出按功能科目分类划分。
事业运行754308.64元,其中:基本支740608.64
项目支出13700.00基本出主用于人员工资福利及公
用经费开支,项目支出主要用于高校毕业生招聘活动。
其他人力资源和社会保障管理事务支出54000.00 元,其
中:基本支出0元,项目支出 54000.00元。主要用于编外人
员经费开支。
机关事业单位基本养老保险缴费支出97975.68 元,其
中:基本支出97975.68,项目支出0.00元。主要用于在编
要职人员养老保险缴交。
事业单位医疗49095.49 元,其中:基本支出
49095.49元,项目支出0.00元。主要用于在编要职人员医疗
保险缴交。
住房公积金73481.76,其中:基本支出73481.76
项目支出 0.00元。主要用于在编要职人员住房公积金缴交。
二)支出构分划分,分分为为基本支支出出预预算算和项目
支出预算。支出预算。支出预算。支出预算。
1.基本支出预算961161.57 ,占支出总预算的 93.42
%,同比增加264832.57元,增长38.03%。其中:
工资福利支出预算881161.57 元,占基本支出预算
6
91.67%,同比增加244832.57元,增长38.47%
商品和服务支出预算80000.00 元,占基本支出预算
8.33%同比增加20000.00元,增长33.33 %
2.项目支出67700.00 元,占支出总预算的 6.58%,同比
增加47700.00 ,增长238.50%。其中:
商品和服务支出预算 67700.00 元,占项目支出预算
100 %同比增加47700.00元,增长238.50%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出961161.57元,其中:
人员经费881161.57,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 80000.00元,主要包括:办公费、差旅费、
公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
一)2021年单预算全口口径径安排的三公经费预算算情
况。况。况。况。
2021年单位预算全口径安排三公经费支出预算
2000.00元,同比减少1000.00元,下降33.33%
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0.00元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算2000.00 元,同比减少
1000.00元,下降33.33 %减少主要原因是预测2021年公务
接待减少。
3.公务用车费预算0.00元,同比无变化。其中:
7
1)公务用车运行维护费支出预算0.00元,同比无变
化。
2)公务用车购置费0.00元,同比无变化。
2021
算情况。算情况。算情况。算情况。
2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算
2000.00元,同比减少1000.00元,下降33.33%其中:本级
经费拨款预算 2000.00 元,同比减少1000.00 , 下 降
33.33%。具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算0 .00根据财政局
统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费
不编入单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算2000.00 ,同比减少1000.00
下降33.33%。其中:本级经费拨款预算 2000.00 元,同比
减少1000.00 元,下降33.33%
3.公务用车费预算0.00,同比无变化。其中:本级经
费拨款预算0.00元,同比无变化。具体是:
1)公务用车运行维护费预算0.00元,同比无变化。
2)公务用车购置预算0.00元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、九、九、九、2021年单位预算其他事项说明年单位预算其他事项说明年单位预算其他事项说明年单位预算其他事项说明
(一一))事业运行经费预算安排情况。事业运行经费预算安排情况。事业运行经费预算安排情况。事业运行经费预算安排情况。
8
单位事业运行经费总预算安排754308.64增加
201827.64 元,增长36.53 % 。其中:基本支出
740608.64元;项目支出 13700.00元。包括:工资福利支出
660608.64 、商品和服务支出80000.00 。增长主要原
因是人员增加。主要用于事业单位根据国家规定的基本工
资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经
费开支标准安排的办公费印刷费、差旅费、等日常公用经
费支出
(二二))政府采购预算安排情况政府采购预算安排情况政府采购预算安排情况政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算 0.00 元,同比无变化。
(三三))国有资产的总体情况。国有资产的总体情况。国有资产的总体情况。国有资产的总体情况。
共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执
勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆。
截至20201231,资产原值合计655150.00元,其
中:(1)土地、房屋及构筑物93340.00元,(2)通用设备
482427.00元,(3)专用设备0.00元,(4)文物和陈
0.00元,(5)图书档案0.00元,(6)家具、用具、装具
79388.00 元。
(四四))预算绩效说明。预算绩效说明。预算绩效说明。预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目(含基本支出6个,项目涉
及金额1,028,861.57元,全部项目(含基本支出)均制定了
绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目881,161.57
定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城
市工作经费和垃圾分类工作经费)项目37,433元、定额商品
和服务支出中工会经费项目10,567元、机关事业单位伙食补
助项目32,000元、编外人员支出(机关后勤和务派遣)
9
54,000 元、专项公用经费(其他)-日常运转项目
13,700元。
(五五))国有资本经营预算收支情况说明国有资本经营预算收支情况说明国有资本经营预算收支情况说明国有资本经营预算收支情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六六))其他情况说明。其他情况说明。其他情况说明。其他情况说明。
2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨
款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021单位预算
公开进行同口径对比,此次2021 年单位预算同比已将
2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分第三部分第三部分第三部分::专业名词解释专业名词解释专业名词解释专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资
金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入
安排的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
10
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外
城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支
出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分第四部分第四部分第四部分:2021年单位预算报表年单位预算报表年单位预算报表年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类
11
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。