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5. 行政单位医疗 483,273.09 元,其中:基本支出
483,273.09 元,项目支出 0元。主要用于缴纳在编人员医疗
保险费。
6. 住 房 公 积 金 822,084.96 元 , 其 中 : 基 本 支 出
822,084.96 元,项目支出 0元。主要用于在编人员缴纳住房
公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 11,790,319.26 元,占一般公共预算支
出预算 97.18%,同比增加 1,198,579.32 元,增长 11.32 %。
其中:
工资福利支出预算 10,207,026.78 元,占基本支出预算
86.57%,同比增加 2,618,356.24 元,增长 34.50%。
商品和服务支出预算 1,518,492.48 元,占基本支出预算
12.88%,同比减少 1,424,276.92 元,下降 48.40%。
对个人和家庭的补助预算 64,800 元,占基本支出预算
0.55%,同比增加 4,500 元,增长 7.46%。
2. 项目支出预算 342,100 元,占一般公共预算支出预算
2.82%,同比减少 38,000 元,下降 10%。其中:
商品和服务支出预算 342,100 元,占项目支出预算 100 %,
同比减少 38,000 元,下降 10%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 11,790,319.26 元,
同比增加 1,198,579.32 元,增长 11.32 %。其中: