2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公01表
单位收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(支出功能科目分类 预算数
一、一般公共预算拨 12,132,419.26 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 12,132,419.26 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 10,827,061.21
三、国有资本经营预 九、卫生健康支 483,273.09
(一)上级补助 十、节能环保支
(二)本级 十一、城乡社区支
四、财政专户管理资 十二、农林水支出
五、单位资 十三、交通运输支
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支 822,084.96
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 12,132,419.26 本 年 支 出 合 计 12,132,419.26
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 12,132,419.26 支 出 总 12,132,419.26
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
099004 梧州市社会保险事业管理中心 12,132,419.26 12,132,419.26 12,132,419.26
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位:
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称 )
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
099 梧州市人力资源和社会保障局 12,132,419.26 11,790,319.26 342,100.00
099004 梧州市社会保险事业管理中心 12,132,419.26 11,790,319.26 342,100.00
208 01 01 行政运行 7,159,497.69 7,159,497.69
208 01 09 社会保险经办机构 2,635,283.84 2,293,183.84 342,100.00
208 05 01 行政单位离退休 64,800.00 64,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 967,479.68 967,479.68
210 11 01 行政单位医疗 483,273.09 483,273.09
221 02 01 住房公积金 822,084.96 822,084.96
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 12,132,419.26 一、本年支 12,132,419.26
(一)一般公共预算 12,132,419.26 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 12,132,419.26 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 10,827,061.21
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 483,273.09
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 822,084.96
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 12,132,419.26 支   出   总   计 12,132,419.26
预算公05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经 公用经
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
099004 梧州市社会保险事业管理中心 12,132,419.26 11,790,319.26 10,271,826.78 1,518,492.48 342,100.00
208 01 01 行政运 7,159,497.69 7,159,497.69 6,202,548.49 956,949.20
208 01 09 社会保险经办机构 2,635,283.84 2,293,183.84 1,731,640.56 561,543.28 342,100.00
208 05 01 行政单位离退休 64,800.00 64,800.00 64,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 967,479.68 967,479.68 967,479.68
210 11 01 行政单位医疗 483,273.09 483,273.09 483,273.09
221 02 01 住房公积金 822,084.96 822,084.96 822,084.96
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 11,790,319.26 10,271,826.78 1,518,492.48
301 10,207,026.78 10,207,026.78
301 01 基本工资 2,395,104.00 2,395,104.00
301 02 津贴补贴 1,702,284.00 1,702,284.00
301 03 奖金 2,068,880.00 2,068,880.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 967,479.68 967,479.68
301 10 职工基本医疗保险缴费 477,693.09 477,693.09
301 12 其他社会保障缴费 41,860.49 41,860.49
301 13 住房公积金 822,084.96 822,084.96
301 99 其他工资福利支出 1,731,640.56 1,731,640.56
302 1,518,492.48 1,518,492.48
302 01 办公费 86,450.80 86,450.80
302 07 邮电费 95,000.00 95,000.00
302 17 公务接待费 20,000.00 20,000.00
302 28 工会经费 108,641.68 108,641.68
302 39 其他交通费用 545,400.00 545,400.00
302 99 其他商品和服务支出 663,000.00 663,000.00
303 64,800.00 64,800.00
303 02 退休费 64,800.00 64,800.00
预算公开07表
财政拨款三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位:
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
099004 梧州市社会保险事业管理中心 一般公共预算资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算安排的支出 ,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
342,100.00
099004 梧州市社会保险事业管理中心 专项公用经费-日常运转专项 342,100.00
项目经费用
于电费、差
旅费、办公
费等日常工
作经费,满
足日常办公
经费需求
提升社会保
险经办机构
各项业务经
办能力和服
务水平,确
保各项社保
业务工作的
顺利开展
数量指标:保障
单位人员数量
(≥120人)
数量指标:服务
参保人数(≥250
万人)
质量指标:项目
经费专款专用率
(=100%)
时效指标:各项
日常工作任务完
成及时率(≥
90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
办公场所正常运
行率(≥90%)
社会效益指标
满足办公需求
(有效满)
满意度指标:本单
位人员满意度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位无对下转移支付项目预算安排的支出,故本表无数据。