2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 33,509,423.87 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 33,509,423.87 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 30,123,925.83
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 1,251,477.94
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 2,134,020.10
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 33,509,423.87 本 年 支 出 合 33,509,423.87
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 33,509,423.87 支 出 总 计 33,509,423.87
部门收支总体情况表
收 入
支 出
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金
部门收入总体情况表
部门(单位)代
部门(单位)名称
合计
本年收入
上年结转结余
预算公开03表
单位: 元
事业单位经营支出 上缴上级支出
对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
099 梧州市人力资源和社会保障局 33,509,423.87 29,370,823.87 4,138,600.00
099001 梧州市人力资源和社会保障局 10,231,742.32 8,031,242.32 2,200,500.00
208 01 01 行政运行 7,013,805.48 6,278,305.48 735,500.00
208 01 02 一般行政管理事务 965,000.00 965,000.00
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 500,000.00 500,000.00
208 05 01 行政单位离退休 106,650.00 106,650.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 673,107.52 673,107.52
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 62,484.00 62,484.00
210 11 01 行政单位医疗 339,973.76 339,973.76
221 02 01 住房公积金 570,721.56 570,721.56
099003 梧州市劳动人事争议仲裁院 2,125,915.85 1,890,115.85 235,800.00
208 01 10 劳动关系和维权 90,000.00 90,000.00
208 01 12 劳动人事争议调解仲裁 1,598,409.40 1,452,609.40 145,800.00
208 05 01 行政单位离退休 16,080.00 16,080.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178,117.60 178,117.60
210 11 01 行政单位医疗 89,025.57 89,025.57
221 02 01 住房公积金 154,283.28 154,283.28
099004 梧州市社会保险事业管理中心 12,132,419.26 11,790,319.26 342,100.00
208 01 01 行政运行 7,159,497.69 7,159,497.69
208 01 09 社会保险经办机构 2,635,283.84 2,293,183.84 342,100.00
208 05 01 行政单位离退休 64,800.00 64,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 967,479.68 967,479.68
210 11 01 行政单位医疗 483,273.09 483,273.09
221 02 01 住房公积金 822,084.96 822,084.96
099006 梧州市人才服务中心 1,458,483.91 1,446,683.91 11,800.00
208 01 50 事业运行 1,203,278.17 1,191,478.17 11,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105,159.55 105,159.55
210 11 02 事业单位医疗 52,552.53 52,552.53
221 02 01 住房公积金 97,493.66 97,493.66
099007 梧州市人事考试中心 1,223,803.98 557,903.98 665,900.00
208 01 50 事业运行 1,088,126.86 422,226.86 665,900.00
208 05 02 事业单位离退休 8,520.00 8,520.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54,476.16 54,476.16
210 11 02 事业单位医疗 27,167.60 27,167.60
221 02 01 住房公积金 45,513.36 45,513.36
099008 梧州市人力资源服务中心 495,850.60 392,550.60 103,300.00
208 01 01 行政运行 415,997.44 312,697.44 103,300.00
208 05 01 行政单位离退休 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32,985.44 32,985.44
210 11 01 行政单位医疗 16,466.56 16,466.56
221 02 01 住房公积金 28,391.16 28,391.16
099009 梧州市就业服务中心 4,480,248.27 4,341,048.27 139,200.00
208 01 01 行政运行 3,141,377.30 3,141,377.30
部门支出总体情况表
科目编码
部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计
基本支出
项目支出
小计
其中:
208 01 02 一般行政管理事务 201,302.46 201,302.46
208 01 06 就业管理事务 139,200.00 139,200.00
208 05 01 行政单位离退休 52,260.00 52,260.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 401,819.04 401,819.04
210 11 01 行政单位医疗 200,468.15 200,468.15
221 02 01 住房公积金 343,821.32 343,821.32
099011 梧州市技工教研室 793,606.04 353,606.04 440,000.00
208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 725,882.84 285,882.84 440,000.00
208 05 02 事业单位离退休 2,490.00 2,490.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27,609.60 27,609.60
210 11 02 事业单位医疗 13,812.24 13,812.24
221 02 01 住房公积金 23,811.36 23,811.36
099012 梧州市人力资源和社会保障信息中心 567,353.64 567,353.64
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 433,058.16 433,058.16
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57,657.60 57,657.60
210 11 02 事业单位医疗 28,738.44 28,738.44
221 02 01 住房公积金 47,899.44 47,899.44
预算公开04表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 33,509,423.87 一、本年支出 33,509,423.87
(一)一般公共预算 33,509,423.87 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 33,509,423.87 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 30,123,925.83
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 1,251,477.94
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 2,134,020.10
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
财政拨款收支总体情况表
收 入
支 出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 33,509,423.87 支   出   总   计 33,509,423.87
预算公开05表
单位: 元
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
099 梧州市人力资源和社会保障局 33,509,423.87 29,370,823.87 25,555,092.51 3,815,731.36 4,138,600.00
099001 梧州市人力资源和社会保障局 10,231,742.32 8,031,242.32 6,778,563.76 1,252,678.56 2,200,500.00
208 01 01 行政运行 7,013,805.48 6,278,305.48 5,025,626.92 1,252,678.56 735,500.00
208 01 02 一般行政管理事务 965,000.00 965,000.00
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 500,000.00 500,000.00
208 05 01 行政单位离退休 106,650.00 106,650.00 106,650.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 673,107.52 673,107.52 673,107.52
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 62,484.00 62,484.00 62,484.00
210 11 01 行政单位医疗 339,973.76 339,973.76 339,973.76
221 02 01 住房公积金 570,721.56 570,721.56 570,721.56
099003 梧州市劳动人事争议仲裁院 2,125,915.85 1,890,115.85 1,634,109.69 256,006.16 235,800.00
208 01 10 劳动关系和维权 90,000.00 90,000.00
208 01 12 劳动人事争议调解仲裁 1,598,409.40 1,452,609.40 1,196,603.24 256,006.16 145,800.00
208 05 01 行政单位离退休 16,080.00 16,080.00 16,080.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178,117.60 178,117.60 178,117.60
210 11 01 行政单位医疗 89,025.57 89,025.57 89,025.57
221 02 01 住房公积金 154,283.28 154,283.28 154,283.28
099004 梧州市社会保险事业管理中心 12,132,419.26 11,790,319.26 10,271,826.78 1,518,492.48 342,100.00
208 01 01 行政运行 7,159,497.69 7,159,497.69 6,202,548.49 956,949.20
208 01 09 社会保险经办机构 2,635,283.84 2,293,183.84 1,731,640.56 561,543.28 342,100.00
208 05 01 行政单位离退休 64,800.00 64,800.00 64,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 967,479.68 967,479.68 967,479.68
210 11 01 行政单位医疗 483,273.09 483,273.09 483,273.09
221 02 01 住房公积金 822,084.96 822,084.96 822,084.96
099006 梧州市人才服务中心 1,458,483.91 1,446,683.91 1,371,662.15 75,021.76 11,800.00
208 01 50 事业运行 1,203,278.17 1,191,478.17 1,116,456.41 75,021.76 11,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105,159.55 105,159.55 105,159.55
210 11 02 事业单位医疗 52,552.53 52,552.53 52,552.53
221 02 01 住房公积金 97,493.66 97,493.66 97,493.66
099007 梧州市人事考试中心 1,223,803.98 557,903.98 517,903.98 40,000.00 665,900.00
208 01 50 事业运行 1,088,126.86 422,226.86 382,226.86 40,000.00 665,900.00
208 05 02 事业单位离退休 8,520.00 8,520.00 8,520.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54,476.16 54,476.16 54,476.16
210 11 02 事业单位医疗 27,167.60 27,167.60 27,167.60
221 02 01 住房公积金 45,513.36 45,513.36 45,513.36
099008 梧州市人力资源服务中心 495,850.60 392,550.60 347,226.44 45,324.16 103,300.00
208 01 01 行政运行 415,997.44 312,697.44 267,373.28 45,324.16 103,300.00
208 05 01 行政单位离退休 2,010.00 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32,985.44 32,985.44 32,985.44
210 11 01 行政单位医疗 16,466.56 16,466.56 16,466.56
221 02 01 住房公积金 28,391.16 28,391.16 28,391.16
099009 梧州市就业服务中心 4,480,248.27 4,341,048.27 3,772,188.19 568,860.08 139,200.00
208 01 01 行政运行 3,141,377.30 3,141,377.30 2,572,517.22 568,860.08
208 01 02 一般行政管理事务 201,302.46 201,302.46 201,302.46
208 01 06 就业管理事务 139,200.00 139,200.00
208 05 01 行政单位离退休 52,260.00 52,260.00 52,260.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 401,819.04 401,819.04 401,819.04
210 11 01 行政单位医疗 200,468.15 200,468.15 200,468.15
221 02 01 住房公积金 343,821.32 343,821.32 343,821.32
099011 梧州市技工教研室 793,606.04 353,606.04 330,257.88 23,348.16 440,000.00
208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 725,882.84 285,882.84 262,534.68 23,348.16 440,000.00
208 05 02 事业单位离退休 2,490.00 2,490.00 2,490.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27,609.60 27,609.60 27,609.60
210 11 02 事业单位医疗 13,812.24 13,812.24 13,812.24
221 02 01 住房公积金 23,811.36 23,811.36 23,811.36
099012 梧州市人力资源和社会保障信息中心 567,353.64 567,353.64 531,353.64 36,000.00
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 433,058.16 433,058.16 397,058.16 36,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57,657.60 57,657.60 57,657.60
210 11 02 事业单位医疗 28,738.44 28,738.44 28,738.44
221 02 01 住房公积金 47,899.44 47,899.44 47,899.44
一般公共预算支出情况表
科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计
基本支出
项目支出
预算公开06表
单位: 元
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 29,370,823.87 25,555,092.51 3,815,731.36
301 工资福利支出 25,021,194.51 25,021,194.51
301 01 基本工资 6,430,380.00 6,430,380.00
301 02 津贴补贴 3,962,112.00 3,962,112.00
301 03 奖金 4,716,309.00 4,716,309.00
301 07 绩效工资 991,735.20 991,735.20
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,498,412.19 2,498,412.19
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,233,591.02 1,233,591.02
301 12 其他社会保障缴费 86,245.88 86,245.88
301 13 住房公积金 2,134,020.10 2,134,020.10
301 99 其他工资福利支出 2,968,389.12 2,968,389.12
302 商品和服务支出 3,795,731.36 3,795,731.36
302 01 办公费 313,234.84 313,234.84
302 02 印刷费 5,000.00 5,000.00
302 05 水费 6,000.00 6,000.00
302 06 电费 122,500.00 122,500.00
302 07 邮电费 251,610.00 251,610.00
302 11 差旅费 153,400.00 153,400.00
302 17 公务接待费 86,499.00 86,499.00
302 28 工会经费 262,687.52 262,687.52
302 39 其他交通费用 1,266,600.00 1,266,600.00
302 99 其他商品和服务支出 1,328,200.00 1,328,200.00
303 对个人和家庭的补助 533,898.00 533,898.00
303 01 离休费 285,588.00 285,588.00
303 02 退休费 248,310.00 248,310.00
310 资本性支出 20,000.00 20,000.00
310 02 办公设备购置 20,000.00 20,000.00
一般公共预算基本支出情况表
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
预算公开07表
单位: 元
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
099 梧州市人力资源和社会保障局 101,499.00 86,499.00 86,499.00 15,000.00 15,000.00
099001 梧州市人力资源和社会保障局 一般公共预算资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
099003 梧州市劳动人事争议仲裁院 一般公共预算资金 20,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00
099004 梧州市社会保险事业管理中心 一般公共预算资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
099006 梧州市人才服务中心 一般公共预算资金 1,000.00 1,000.00 1,000.00
099007 梧州市人事考试中心 一般公共预算资金 1,499.00 1,499.00 1,499.00
099009 梧州市就业服务中心 一般公共预算资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00
099011 梧州市技工教研室 一般公共预算资金 1,000.00 1,000.00 1,000.00
小计
本级资金安
上级补助资金
安排
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
部门(单位)代码
部门(单位)名称
资金性质
总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
预算公开08表
单位: 元
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:我部门2025年部门预算无政府性基金预算,故本表无数据
政府性基金预算支出情况表
科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
预算公开09表
单位: 元
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:我部门2025年部门预算无国有资本经营预算,故本表无数据
国有资本经营预算支出情况表
科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
预算公开10表
单位: 元
** ** ** ** 1** ** ** ** ** ** ** ** ** **
099 梧州市人力资源和社会保障局 4,138,600.00
099001 梧州市人力资源和社会保障局
专项公用经费-日常运转(含普法、防艾、党建、宣传经费等)
555,500.00
做好人社工
数量指标:日常
工作任务完成率
(=100%)
质量指标:日常
运转经费使用合
规率(=100%)
时效指标:日常
工作按计划开展
率(≥95%)
成本指标:项目
成本超支率(=
0%)
社会效益指标:
办公场所正常运
行率(=100%)
可持续效益指
标:满足办公需
求(有效)
满意度指标:社会
公众对相关工作的
满意度(≥90%)
099001 梧州市人力资源和社会保障局
专项公用经费—专业技术职称评审劳务费
550,000.00
通过开展专
业技术职称
评审,促进
数量指标:申请
职称评审人数
(≥3600人)
质量指标:职称
评审合规率(=
100%)
时效指标:职称
评审工作按计划
开展率(≥95%)
成本指标:职称
评审开展成本
(≤550000元)
社会效益指标:
增加专业技术人
才储备(不断增
可持续效益指
标:持续推动人
才发展,增加人
满意度指标:被评
审对象满意度(≥
90%)
099001 梧州市人力资源和社会保障局
专项公用经费—专业技术职称评审(非税成本支出)
320,000.00
通过开展专
业技术职称
评审,促进
数量指标:申请
职称评审人数
(≥3600人)
质量指标:职称
评审合规率(=
100%)
时效指标:职称
评审工作按计划
开展率(≥95%)
成本指标:职称
评审工作项目费
用(≤330000元)
社会效益指标:
增加专业技术人
才储备(不断增
可持续效益指
标:持续推动企
业、社会经济发
满意度指标:被评
审对象满意度(≥
90%)
099001 梧州市人力资源和社会保障局
专项公用经费—劳动能力鉴定劳务费(非税成本支出)
95,000.00
该项目通过
开展工伤劳
动能力鉴
数量指标:申请
工伤劳动能力鉴
定人数(≥400
质量指标:工伤
劳动能力鉴定合
规率(=100%)
时效指标:工伤
劳动能力鉴定完
成及时率(≥
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障用人单位及
受伤职工的合法
可持续效益指
标:提升劳动能
力鉴定服务效
满意度指标:申请
工伤劳动能力鉴定
者满意度(≥90%)
099001 梧州市人力资源和社会保障局 其他专项支出-农民工应急周转金 500,000.00
通过建立农
民工应急周
转金制度,
数量指标:因拖
欠农民工工资案
件引发的突发性
质量指标:欠薪
金额下降情况
(同比下降)
时效指标:突发
性、 群体性事
件处理及时率
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障广大农民工
合法利益(有效
可持续效益指
标:持续维护劳
动关系的和谐稳
满意度指标:被欠
薪农民工满意度
(≥90%)
099001 梧州市人力资源和社会保障局
人社系统信息化项目建设和运维经费
10,000.00
维护人社系
数量指标:日常
工作任务完成率
(=100%)
质量指标:日常
运转经费使用合
规率(=100%)
时效指标:日常
工作按计划开展
率(≥95%)
成本指标:项目
成本超支率(=
0%)
社会效益指标:
办公场所正常运
行率(=100%)
可持续效益指
标:满足办公需
求(有效)
满意度指标:社会
公众对相关工作的
满意度(≥90%)
099001 梧州市人力资源和社会保障局 公务员医疗补助项目 170,000.00
根据市委市
政府政策文
件精神,按
数量指标:人数
(=100%)
质量指标:经费
使用合规率(=
100%)
时效指标:按计
划开展率(=
100%)
成本指标:成本
超支率(=0%)
社会效益指标:
正常运行率(=
100%)
可持续效益指
标:职工、退休
人员幸福感、获
满意度指标:职工
、退休人员满意度
(≥90%)
099003 梧州市劳动人事争议仲裁院 编外人员经费 80,000.00
落实工资福
利发放,保
障编外人员
数量指标:保障
编外人员人数
(=2人)
质量指标:外聘
人员考核达标率
(≥90%)
时效指标:工资
发放及时率(=
100%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障人员基本权
益及人员稳定性
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
099003 梧州市劳动人事争议仲裁院
专项公用经费- 日常运转(含党建宣传经费等)
65,800.00
项目经费主
要用于机构
所需的办公
数量指标:办公
设备维护完成率
(≥90%)
质量指标:公共
设施正常运转率
(≥90%)
时效指标:办公
设备维修及时率
(≥90%)
成本指标:机构
日常运转成本超
支率(≤0%)
社会效益指标:
办公场所正常运
行率(=100%)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
099003 梧州市劳动人事争议仲裁院 保障农民工工资支付工作经费 90,000.00
开展根治欠
薪工作,以
保障农民工
数量指标:根治
欠薪专项工作完
成率(=100%)
质量指标:农民
工工资举报投诉
案件结案率(≥
时效指标:根治
欠薪专项工作完
成及时率(≥
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
“三个严禁”问
题发生率(=0%)
满意度指标:农民
工满意度(≥90%)
099004 梧州市社会保险事业管理中心 专项公用经费-日常运转专项 342,100.00
项目经费用
于电费、差
旅费、办公
数量指标:保障
单位人员数量
(≥120人)
质量指标:项目
经费专款专用率
(=100%)
时效指标:各项
日常工作任务完
成及时率(≥
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
办公场所正常运
行率(≥90%)
满意度指标:本单
位人员满意度(≥
90%)
099006 梧州市人才服务中心 专项公用经费-人才招聘专项经费 11,800.00
完成人才招
聘工作,促
进高校毕业
数量指标:参加
招聘会场次(≥
10场)
质量指标:提供
岗位人数(≥
5000个)
时效指标:招聘
会按期完成率
(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
达成意向或合同
签订率(≥60%)
满意度指标:参会
人员满意度(≥
90%)
099007 梧州市人事考试中心 专项公用经费-事业单位考录经费 600,000.00
本项目紧紧
围绕局党组
确定的工作
数量指标:事业
单位考试报考人
数(≥150000人)
质量指标:考试
事故率(=0%)
质量指标:体检
时效指标:事业
单位招录信息公
开及时率(=
成本指标:各项
经费成本超支率
(≤0%)
社会效益指标:
保障考试正常开
展(有效)
满意度指标:考生
投诉率(≤10%)
099007 梧州市人事考试中心
专项公用经费-各类执业资格考试经费
65,900.00
本项目紧紧
围绕局党组
确定的工作
数量指标:考生
人数(≥3000个)
质量指标:考试
条件达标率(=
100%)
时效指标:考试
组织各项工作按
期完成率(=
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障考试正常开
展(有效)
满意度指标:考生
投诉率(≤10%)
099008 梧州市人力资源服务中心
专项公用经费--流动人才档案托管及档案数字化
99,700.00
全市4万多
份流动人才
档案的归档
数量指标:档案
托管人数(≥
40000份)
质量指标:档案
数字化建设合格
率(≥90%)
时效指标:档案
整理完成及时率
(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
提高档案管理工
作效率(逐步实
满意度指标:托管
档案人员对档案服
务投拆次数(≤5
099008 梧州市人力资源服务中心 公务员医疗补助项目 3,600.00
2025年公务
员补充医疗
数量指标:人员
(=2人)
质量指标:符合
参加公务员补充
医疗险条件(符
时效指标:完成
时间(2025年前)
成本指标:资金
使用率(=100%)
经济效益指标:
经济效益(增加
职工医疗险)
满意度指标:职工
满意度(=100%)
099009 梧州市就业服务中心 专用公用经费-日常运转 139,200.00
项目经费用
于电费、差
旅费、办公
数量指标:保障
人员人数(≥27
人)
质量指标:项目
经费专款专用率
(=100%)
时效指标:监测
分析材料按期提
交及时率(≥
成本指标:各项
经费成本超支率
(≤0%)
社会效益指标:
保障办公场所正
常运行(有效)
满意度指标:本单
位人员满意度(≥
90%)
099011 梧州市技工教研室 专项公用经费-外部督导经费 40,000.00
通过进行抽
查考核视频
、现场视频
数量指标:对技
能评价机构督导
场数(≥80场数)
质量指标:外部
督导发现问题处
置率(≥90%)
时效指标:督导
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:各项
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
提升评价机构的
规范性,保障鉴
可持续效益指
标:技能鉴定工
作正常开展(技
满意度指标:机构
投诉次数(≤5%)
099011 梧州市技工教研室 专项公用经费-专项能力鉴定经费 400,000.00
通过对参加
各项职业技
能鉴定的人
数量指标:考核
参加专项职业能
力鉴定的人数
质量指标:参与
人员考核覆盖率
(≥95%)
时效指标:专项
能力鉴定各项工
作按计划完成率
成本指标:各项
经费成本超支率
(≤0%)
社会效益指标:
新增技师人才、
高技能人才任务
满意度指标:参与
考核人员投诉次数
(≤5次)
本级项目绩效目标公开表
序号
单位代码
单位名称
项目名称
预算资金总额
年度绩效
目标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续效益指
服务对象满意度
指标
预算公开11表
单位: 元
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据
对下转移支付项目绩效目标公开表
序号
单位代码
单位名称
项目名称
预算资金总额
年度绩效目标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标