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梧州市人力资源和社会保障局 2025
部门预算及三公经费预算情况说明
第一部分: 梧州市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市人力资源和社会保障局 2025 年部门预
算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说
七、一般公共预算三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市人力资源和社会保障局 2025 年部门预
算报表
一、部门收支总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公02 表)
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三、部门支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公11
表)
第一部分:部门概况
一、主要职责
根据《中共梧州市委办公室 州市人民政府办公室关
印发<梧州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人
员编制规定>的通知》梧州市人力资源和社会保障局为市政
府工作部门。市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自
治区党委和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和
决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社
会保障工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业
发展的法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规
划、政策并组织实施。
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(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发
展、人力资源流动政策的实施办法,建立统一规范的人力资
源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负市促进就工作,拟统筹城乡的就
展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向
城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻国家职业分类、职业
技能标准的意见并组织实施;牵头拟订高校毕业生就业政策、
高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门
对国(境)外人员在梧工作期间的监管。
(四)统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体
系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政
策和标准。执行养老、工伤保险全区统筹政策,组织实施统
一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门建
立和完善养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的
监督机制,依法实施对社会保险基金的管理和监督。编制相
关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投
资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会
保险公共服务平台
(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预
警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保
持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡
(六)组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系
政策,完善劳动关系协商协调机制组织实施职工工作时间、
休息休假和假期制度,贯彻执行消除非法使用童工政策和女
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工、未成年工的特殊劳动保护政策织实施劳动保障监察,
协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
(七)牵头推进深化职称制度改革,组织实施专业技术
人员管理、继续教育等政策,负责全市专业技术人才队伍、
技能人才队伍建设,组织实施吸引留学人员来梧(回国)工
作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励
制度。贯彻落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政
策。
(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照
管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同
等人事综合管理工作;审核事业单位补充人员计划;会同有
关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
(九)会同有关部门拟订表彰奖励评比达标表彰制度
会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标工作及承办相关
表彰奖励活动。
(十)贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,会同
有关部门建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保
障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
(十一)贯彻执行国家和自治区农民工工作综合性政策
和规划。会同有关部门拟订我市农民工工作规划,推动相关
政策的落实。协调解决重点难点问题护农民工合法权益。
(十二)拟订并完善全市人力资源和社会保障系统信访、
维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或
突发事件。
(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
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(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优
化服务改革,进一步规范和优化对外办理事项,实行国家职
业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会
保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。
职责分工
高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同
市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务
工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和
务工作,由市人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置情况
我局共有直属单位 9个,其中:
行政单位 1个,局属参照公务员法管理事业单4个,
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4个。
(一)行政单位是:梧州市人力资源和社会保障局机关
本级;
(二)局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是
梧州市就业服务中心(公益一类)、梧州市社会保险事业管
理中心(公益一类)梧州市人力资源服务中心(公益一类)
梧州市劳动人事争议仲裁院(公益一类);
(三)局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别
: 梧州市人力资源和社会保障信息中心(公益一类)、梧
州市人事考试中心(公益一类)、梧州市人才服务中心(公
益一类)、梧州市技工教研室(公益一类)。
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(四)梧州市人力资源和社会保障局机关内设机构共设
16 个职能科室,分别是:办公室、政策法规科、规划财务科、
就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业
单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险
科、工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监督科、
劳动保障监察与信访科、人事教育科、宣传科。机关党委负
责机关和所属事业单位的党建工作
三、人员构成情况
梧州市人力资源和社会保障局人员编制总数为 178 名,
其中:行政编38 名,事业编制 137 名,机关后勤服务聘
用人员控制数 3在编人员 152 人:政在编人员 137 人,
事业在编人员 15 机关后勤服务聘用人员控制数在职在编
人员 3名。离退休人员 121
第二部分:梧州市人力资源和社会保障局 2025 年部门预
算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 33,509,423.87 元 , 同 比 增 加
1,238,706.39 ,增长 3.84% 。其中:本年收入预算
33,509,423.87 元,同比增加 1,238,706.39 元,增3.84 %
收入包括:一般公共预算拨款。支出包括:社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:在职
人数增加,在职人员正常晋升晋级,调整在职人员工资、五
险一金基数,使收入预算总体有所增加。
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二、部门收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 33,509,423.87 元 , 同 比 增 加
1,238,706.39 元,增长 3.84%。本年收入预算 33,509,423.87
元,同比增加 1,238,706.39 元,增长 3.84 %其中:
(一)一般公共预算拨款 33,509,423.87 占收入总预
算的 100%,同比增加 1,238,706.39 元,增长 3.84%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化
(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 33,509,423.87 元,同比增加
1,238,706.39 元 , 增长 3.84% 。其中,基本支出预算
29,370,823.87 元,占支出总预算的 87.65%,同比增加
1,598,306.39 元,增5.75%项目支出预算 4,138,600 元,
占支出总预算12.35%同比减少 359,600 元,下降 7.99%
其中:
(一)一般公共服务支出类科目支0元,占支出总预
0%,同比减少 1,358,135.2 元,下降 100%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 30,123,925.83 元,
占支出总预算 89.9%同比增加 2,466,541.05 元,增长 8.92%
(三)卫生健康支出类科目支出 1,251,477.94 元,占支
出总预算 3.73%,同比增51,068.62 元,增长 4.25%
(四)住房保障支出类科目支出 2,134,020.1 元,占支出
总预算 6.37%,同比增加 79,231.92 元,增长 3.86%
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四、财政拨款收支预算总体情况说
2025年财政拨款收支总预算 33,509,423.87 (不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
33,509,423.87 元。支出包括:社会保障和就业支
30,123,925.83 元、卫生健康支1,251,477.94 元、住房保障
支出 2,134,020.1 元。财政拨款总收支较上年增长 3.84%,主
要原因是在职人数增加,在职人员正常晋升晋级,调整在职
人员工资、五险一金基数,人员经费支出增加;使财政拨款
总收支总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年本年一般公共预算支出 33,509,423.87 元,同比
增加 1,238,706.39 元 , 增 长 3.86 % 。其中:基本支出
29,370,823.87元,项目支出 4,138,600元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 行 政 运 行 17,730,677.91 元 , 其 中 : 基 本 支 出
16,891,877.91 元,项目支出 838,800 元。主要用于市人社局
机关、市社会保险事业管理中心、市就业服务中心、市人力
资源服务中心、市劳动人事争议仲裁院工资福利支出、日常
办公经费等。
2.一般行政事务管理 1,166,302.46 元,其中:基本支出
201,302.46 元,项目支出 965,000 元。主要用于专业技术职称
评审及劳动能力鉴定劳务费支出。
3.就业管理事务支出 139,200 元,其中:基本支出 0元,
项目支出 139,200 元。主要用于梧州市就业服务中心日常
公支出。
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4.社会保险经办机构支2,635,283.84 元,其中:基本支
2,293,183.84 元,项目支出 342,100 元。主要用于梧州市
会保险事业管理中心工资福利及日常办公支出。
5.劳动关系和维权支出 90,000 元,其中:基本支出 0元,
项目支出 90,000 元。主要用于保障农民工工资支付工作
6.公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 725,882.84 元,
其中:基本支285,882.84 元,项目支出 440,000 元。主要
用于市技工教研室工资福利及日常办公支出、职业技能鉴定
等。
7.劳动人事争议调解仲裁支出 1,598,409.4 元,其中:基
本支出 1,452,609.4 元,项目支出 145,800.00 元。主要用于梧
州市劳动人事争议仲裁院工资福利及日常办公支出等。
8.事业运行支出 2,291,405.03 元,其中:基本支出
1,613,705.03 元,目支出 677,700 元。主要用于梧州市人
服务中心和梧州市人事考试中心工资福利及日常办公支出、
以及事业单位考试及各类执业资格考试、人才招聘专项支出
等。
9.其他人力资源和社会保障管理事务支出 933,058.16 元,
其中:基本支433,058.16 元,项目支出 500,000 元。主要
用于梧州市人力资源和社会保障信息中心工资福利及日常办
公支出、人才招聘专项及农民工工资应急周转金预算。
10.行政单位离退休支出 241,800
241,800.00 元,项目支出 0元。主要用于行政单位离退休人
员物业补贴和大病医疗统筹支出。
11.事业单位离退休支出 11,010 元,其中:基本支11,010
10
元,项目支出 0元。主要用于事业单位离退休人员物业补贴
和大病医疗统筹支出。
12.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,498,412.19 元,
其中:基本支2,498,412.19 元,项目支0元。主要用于
我部门各单位机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.其他行政事业单位养老支出 62,484 元,其中:基本支
62,484 项目支出 0元。主要用于离休人员生活补助支
出。
14.行政单位医疗支出 1,129,207.13 元,其中:基本支出
1,129,207.13 元,目支出 0元。主要用于我部门各单位医
保险缴费支出。
15.事业单位医疗支出 122,270.81 元,其中:基本支出
122,270.81 元,项目支出 0元。主要用于我部门各单位医疗
保险缴费支出。
16.住房公积金支出 2,134,020.10 元,其中:基本支出
2,134,020.10 元,项目支出 0元。主要用于我部门各单位住
房公积金缴费支出
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预29,370,823.87 元,一般公共预算支出
预算 87.65%同比增加 1,598,306.39 元,5.75%其中:
25,021,194.51 元,占基本支出预算
85.19%,同比增加 4,153,718.07 元,增19.91%
商品和服务支出预3,795,731.36 元,占基本支出预算
12.92%同比减少 2,548,401.68 ,下降 40.17%
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对个人和家庭的补助预算 533,898 元,占基本支出预算
1.82%同比增加 6,990 ,增长 1.33%
资本性支出预算 20,000 元,占基本支出预算 0.07%
比减少 14,000 元,下降 41.18%
2. 项目支出预算 4,138,600 元,占一般公共预算支出预
12.35%,同比减359,600 下降 7.99%。其中:
工资福利支出预算 281,600 元,占项目支出预算 6.8%
同比增加 201,600 元,增长 252%
商品和服务支出预算 3,357,000 元,占项目支出预算
81.11%同比减少 561,200 元,下降 14.32%
其他支出预算 500,000 元,项目支出预8.66%同比
无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说
2025年本年一般公共预算基本支出 29,370,823.87 元,
比增加 1,598,306.39 元,增长 5.75%。其中:
人员经费 25,555,092.51 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
他工资福利支出、离休费、退休费。较上年增长 6.13%,主
要原因是增人增资和工资调整
公用经费 3,795,731.36 元,主要包括:办公费、印刷费
水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其
他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置。较
增长 2.77%,主要原因是在职人数增加,在职人员正常晋升
晋级,人员经费支出增加。
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七、一般公共预算三公经费情况说明
(一)2025 年部门预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2025年部门预算全口径安排三公经费支出预算 86,499
元,同比减少 12,800 元,下降 12.89%具体如下:
1. 因公出国(境)经费预0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 86,499 元,同比减12,800 元,
12.89%主要原因是厉行节约,严格贯彻落实过紧日子的
有关要求,大力压减“三公”经费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预0元,同比减少
10,000 ,下降 100% 。其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比减少 10,000 元,
下降 100%主要原因是因机构改革的原因,取消了公务用车。
2)公务用车购置0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025年一般公共预算安排的三公经费支出预算 86,499
元,同比减少 12,800 元,下降 12.89%主要原因是厉行节约,
严格贯彻落实过紧日子的有关要求,大力压减“三公”经
费支出。具体如下
1. 因公出国(境)经费预0元,同比无变化
2. 公务接待费预算 86,499 元,同比减少 12,800 元,下
12.89%主要原因是厉行节约,落严格贯彻落实过紧日子
的有关要求,大力压减公务接待费支出。
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3. 公务用车购置及运行维护费预0元,
10,000 ,下降 100%。其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比减10,000 元,
下降 100%主要原因是因机构改革的原因,取消了公务用车。
2)公务用车购置0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出同比无
变化
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市人力资源和社会保障局本级及下属单位共有 1
行政机关和 4个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经
费总预算安排 5,880,661.44 元,其中:基本支出预算
3,641,361.44 2,239,300
2,771,545.36 元,减32.03%,主要原因是坚决落实过紧日
子要求, 厉行节约办一切事业,严控一般性支出。要用于
机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出;按市本级
公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、
差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出。
另外,梧州市人力资源和社会保障局下属共有 4事业
单位,事业单位相关运行经费总预算安排 292,069.92 元,其
中:基本支出预算 174,369.92 元,项目支出预117,700 元,
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同比减少 1,352,056.32 元,下降 82.24%,主要原因是我局坚
决落实过紧日子要求, 厉行节约办一切事业,严控一般性支
出。主要用于事业单位为保证日常运转发生的支出;按市本
级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、
差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算 204,910.8 元,同比减 162,124.62
元,下降 44.17 %中:政府集中采购预算 157,210.8 元,
占政府采购预算的 76.72%,同比减少 30,689.2 元,下降
16.33%
47,700 元,占政府采购预算的 23.28%同比减少 131,435.42
元,下降 73.37%;主要原因是厉行节约,采购需求减少。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 204,910.8
元,财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 194,910.8 元,占政
府采购预算 95.12%工程类采购 0占政府采购预算 0%
服务类采购 10,000 ,占政府采购预算 4.88%
货物类采购主要内容是:1. 多功能一体机,预算金额
20,000 元,主要是购买多功能一体机;2. 复印纸,算金额
127,210.8 元,主要是购买复印纸;3. 鼓粉盒,预算金额 10,000
元,主要是单位打印机耗材鼓粉盒更换;4. 喷墨盒,预算金
24,500 元,主要是单位打印机耗材鼓粉盒更换4. 其他
硒鼓、粉盒,预算金额 1,600 元,主要是单位打印机耗材
粉盒更换;5. 其他办公用品,预算金额 11,600 元,主要是日
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常办公用品购买。
服务类采购主要内容是:1. 物业管理服务,预算金额
10,000 元,梧州市劳动人事争议仲裁院物业管理服务支出
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至2024123121,284,133.18元,
1.土地、房屋及构筑物5,208,746.64元。2.
15,107,002.55元。3. 用设备0元。4. 文物和陈列0元。5 .
图书档案0元,6. 家具、用具、装具等968,383.99元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 19 个,预算资金 4,138,600 元。绩效目标情
况详见报表(敏感涉密项目除外)
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市人力
资源和社会
保障局
专项公用经费
—专业技术职
称评审(非税成
本支出)
320,000
通过开展专业技术
职称评审,促进地
方经济发展促进社
会进步、带动就业,
增加高层次专业技
术人才。
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9三公经费:入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运
费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公11
表)
上述报表详见附件