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二、部门收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 33,509,423.87 元 , 同 比 增 加
1,238,706.39 元,增长 3.84%。本年收入预算 33,509,423.87
元,同比增加 1,238,706.39 元,增长 3.84 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 33,509,423.87 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 1,238,706.39 元,增长 3.84%。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 33,509,423.87 元,同比增加
1,238,706.39 元 , 增长 3.84% 。其中,基本支出预算
29,370,823.87 元,占支出总预算的 87.65%,同比增加
1,598,306.39 元,增长 5.75%;项目支出预算 4,138,600 元,
占支出总预算的 12.35%,同比减少 359,600 元,下降 7.99%。
其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 0元,占支出总预
算0%,同比减少 1,358,135.2 元,下降 100%。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 30,123,925.83 元,
占支出总预算 89.9%,同比增加 2,466,541.05 元,增长 8.92%。
(三)卫生健康支出类科目支出 1,251,477.94 元,占支
出总预算 3.73%,同比增加 51,068.62 元,增长 4.25%。
(四)住房保障支出类科目支出 2,134,020.1 元,占支出
总预算 6.37%,同比增加 79,231.92 元,增长 3.86%。