广西梧州市物资集团有限公司 2025 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分: 广西梧州市物资集团有限公司概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:广西梧州市物资集团有限公2025
预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:广西梧州市物资集团有限公2025 年部门
预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况
七、财政拨三公经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、主要职能
现管理广西梧州市物资(集团)有限公司原机关编制离退休
人员。
二、机构设置情况:
原市物资集团单位性质为机关,经改制后为广西梧州市物资
(集团)有限公司,现无内设机构及职能科室
三、人员构成情况:
现有纳入财政拔款的机关全额事业单位统筹范围内离退休
人员 2人,其中离休人员 1,退休人1人。
第二部分:广西梧州市物资集团有限公司 2025 年部门
预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说
2025 年收177230 4510
2.48 %。其中:本年收入预算 177230 元,同比减少 4510 元,
下降 2.48%收入包括一般公共预算拨款。支出包括社会保
障和就业支出。
2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:去年人员
减少 1人,故今年收入预算总体有所减少
二、部门收入预算总体情况说
2025 年收入总预算 177230 元,同比减少 4510 ,
2.48% 。 本 年 收入 预 算 177230 元 ,同 比 减 少 4510 ,
2.48 %
一般公共拨款 177230 占收入总100%,同
比减少 4510 元,下降 2.48 %,主要原因是去年人员减1人。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预177230 元,较上年减少 4510 ,下降
2.48 %其中基本支出预177230 元,占支出总预算的 100 %
同比减少 4510 元,下降 2.48%,其中
一般公共服务支出类科目 177230 元,占支出总预算 100%
同比减少 4510 元,下降 2.48%主要原因是去年人员减1人。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 177230 (不含财政拨款上年
未列支结转收支数收入包括:一般公共预算拨款 177230 元;
支出包括:社会保障和就业支出 177230 元。财政拨款总收支较
上年下降 2.48%,主要原因是去年人员减少 1
五、一般公共预算支出情况说
2025 年本年一般公共预算支出 177230 元,较上年减少
4510 元,下降 2.48%。其中:基本支出 177230 元,具体支出
预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,分为:
事业单位离退休 177230 元,其中:基本支出 177230
主要用于离退休人员工资补贴发放
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算。
基本支出预177230 元,占一般公共预算支出的 100 %
同比减少 4510 元,下降 2.48%。其中
商品和服务支出预算 5750 元,占基本支出预算 3.24%
比减少 2500 元,下降 30.30%
171480
96.76%同比减少 2010 元,下降 1.16%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 177230 元,较上年减少
2.48%:人员经171480 元,主要包括:离休费、退休
费、其他对个人和家庭的补助支出。较上年减少 1.16%主要原
因是去年人员减少 1
公用经5750 元,主要包括:其他商品服务和支出。较上
年减少 30.30%,主要原因是去年人员减少 1人。
七、一般公共预算“三公”经费情况说
2025
2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元,
比无变化。具体如下:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费支出预算 0 元,同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比无变化。
(2)公务用车购置费 0 元。同比无变化。
2025
情况
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元
同比无变化。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0 元,同比无变化。
2.公务接待费预算 0 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。其中:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比无变化。
(2)公务用车购置费预算 0 元。同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比无变
化。
九、国有资本经营预算情况说
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出,同比无
变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)单位运行经费预算安排情况说明。
广西梧州市物资(集团)有限公司本级及下属单位共有 1 个
单位,行政运行经费总预算安排 0 元,同比无变化。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年本部门无政府采购预算,同比无变化。
(三)国有资产占用情况说明。
2025年本部门无国有资产占用情况。
(四)预算绩效目标情况说明。
我单位2025年单位预算无项目支出预算,对应《附表10
级项目绩效目标公开表》数据为0
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11 表)
上述报表详见附件