广西梧州市物资集团有限公司 2024
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 广西梧州市物资集团有限公司概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:广西梧州市物资集团有限公司 2024 年部
门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:广西梧州市物资集团有限公司 2024 年部
门预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、主要职能
现管理广西梧州市物资(集团)有限公司原机关编制
退休人员。
二、机构设置情况
原市物资集团单位性质为机关,经改制后为广西梧州
物资(集团)有限公司,现无内设机构及职能科室。
三、人员构成情况
现有纳入财政拨款的机关全额事业单位统筹范围离退
人员 3人。其中离休人员 1人,退休人2人。
第二部分:广西梧州市物资集团有限公司 2024 年部
门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 181740 元,同比增加 13314 元,
增加 7.9 %其中:本年收入预算 181740 同比减少 13314
元,增加 7.9%;收入包括:一般公共预算拨款。支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出 。
2024 年收支预算总体增加,支出
相关规定提高了生活补贴的标准,离休人员生活补贴提高。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 181740 元,同比13314 ,
增长 7.9%。本年收入预算 181740 元,同比增加 13314 ,
增长 7.9%
(一)一般公共预算拨181740 元,占收入总预算的
100%,同比增加 13314 元,增长 7.9 %
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 181740 元,较上年增长 7.9%中,
基本支出预算 181740 元,占支出总预算的 100 %同比增
13314 元,增长 7.9 %
(一)一般公共服务支出类科目 181470 元,占支出总
预算 99.85%,同比增长 13584 元,增长 7.48 %
270 元,占支出总预算
0.15 %,同比减少 270 元,下降 50%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预181740 (不含财政拨款
上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
181740 元;支出包括:一般公共服务支出 181470 元、卫生
健康支出 270 财政拨付总收支较上年增长 7.9 %主要
原因是根据相关规定提高了生活补助费
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 181740 ,较上年
7.9%。其中:基本支出 181740 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业单位离退休 181470 元,其中:基本支181470 元,
主要用于事业单位离退休费。
事业单位医疗 270 元,其中:基本支出 270 元,主要用
于事业单位离退人员大病险。
按支类划出预
支出预算。
基 本 支 出 预 算 181740 元 , 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
100%,同比增加 13314 元,增长 7.9 %。其中
商品和服务支出预算 8250 元,基本支出预算 4.53%
同比减少 5000 元,下降 37.73%
对个家庭出预173490 出预
95.46%,同比增加 18314 元,增长 10.55%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 181740 较上年
增长 7.32 %。其中
人员173490 元,主要包括:离休费、退休费,较
上年增长 10.55%,主要原因是生活补贴提高。
公用经费 8250 元,主要包括:其他商品服务和支出。
较上年减少 37.73%,主要原因是人员减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2024 0
元,同比无变化。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预0元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费支出预算 0元,同比无变
化。
1)公务用车运行维护费支出预算 0同比无变化。
2)公务用车购置费 0元。同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费
预算情况 。
2024 算安预算 0
元,同比无变化。其中:
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费支出预0元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费预算 0元。同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
广西梧州市物资(集团)有限公司本级及下属单位共有
1个行政机关,行政运行经费总预算安排 0
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年本部门无政府采购预算,2023 年也无政府采购
预算,同比无变化
(三)国有资产占用情况说明。
2024年本部门无国有资产占用情况。
(四)预算绩效目标情况说明。
2024年本部门无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
第四部分:2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件