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广西梧州市物资(集团)有限公司
2022 年部门决算
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目 录
第一部分:广西梧州市物资(集团)有限公司概况
一、部门职
二、机构设
三、编制现状、人员构成
第二部分:广西梧州市物资(集团)有限公司 2022
度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款 “三公”经费支出决算表
第三部分:广西梧州市物资(集团)有限公司 2022
度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2022 年度政府性基金支出决算情况
五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
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第一部分:广西梧州市物资(集团)有限公司概况
一、部门职
现管理广西梧州市物资(集团)有限公司原属机关编制
离退休人员
二、机构设
广西梧州市物资(集团)有限公司单位性质为机关,
无内设机构及职能科室。
三、编制现状、人员构成
现有纳入财政拨款的机关单位统筹范围离退休人员 5
人。其中,离休人1人,退休人4人。
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第二部分:广西梧州市物资(集团)有限公司 2022
年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款 三公经费支出决算表
(另附表格,挂报告尾部)
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第三部分:广西梧州市物资(集团)有限公司 2022
年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况
(一)本部门 2022 年度总收入 45.04 万元,其中本年收
45.04 万元,2021 年度决算数增加 28.70 万元,增长 175.6
%。收入具体情况如下。
1一般公共预算财政拨款收45.04 万元,为市本级财
政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 28.70 万元,
175.6 %,主要原因是追加拨付退休人员谢云麟死亡抚恤
补助资金、离休人员夏世廉工资性支出调资增加,故本年支
出增加。
2022 45.04
45.04 ,2021 年度决算数增加 28.70 万元,增长
175.6 %。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出44.98万元:主要用于单位离退休
费。较2021年度决算数增加28.70万元,增长 176.1%,主要
原因是本年增加拨付谢云麟死亡抚恤补助资金、离休人员夏
世廉工资性支出调资增加,故本年支出增加。
2.卫生健康支0.05 万元:主要用于单位医疗费。与
2021 年度决算数持平。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情
本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45.04 ,
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2021 年度决算数增加 28.70 万元,增长 175.6 %。其中:
基本支出 45.04 万元,项目支出 0万元。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预
13.93 万元,支出决算为 45.04 万元,完成年初预算323.3
%
(一)社会保障和就业支出年初预算为 13.93 万元
出决算为 45.04 万元,完成年初预算的 323.3 %较年初预算
数增加的原因主要是追加拨付退休人员谢云麟死亡抚恤补
助资金、离休人员夏世廉工资性支出调资增加。主要用于事
业单位离退休人员工资及生活补贴、物业补贴、特需费、抚
恤费等。
(二)卫生健康支出年初预算为 0.05 万元,支出决算
0.05 万元,完成年初预算的 100%。较年初无变化。主要用于
支付离退休人员大病医疗统筹。
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.04 万元,
28.70 175.6 %主要
付退休人员谢云麟死亡抚恤补助资金、离休人员夏世廉工
性支出调资增加。
其中:人员经费 44.04 万元,主要包括:职工基本医疗
保险0.05 万元、离退休费 15.56 万元、抚恤金 27.22
元。公用经费 1万元,主要包括:其他商品和服务支1
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元。
(一)工资福利支0.05 万元,完成年初预算的 100%
(二)其他商品和服务支出 1万元,完成年初预算的
142.9%。主要是追加年初预算退休人员慰问金差额。
(三)对个人和家庭的补43.98 万元,完成年初预算
326.9%主要是追加拨付退休人员谢云麟死亡抚恤补助资
金、离休人员夏世廉工资性支出调资增加。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与
去年相比无变化,与预算相比无变化。
五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比
无变化,与预算相比无变化。
六、财政拨款安排三公经费支出决算情况说明
2022 年度财政拨款安排的三公经费支出 0万元其中:
因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费
支出决算 0万元;公务接待费支出决0万元。
2022 年度财政拨款安排的经费支出决算总额为
0万元,与去年相比无变化,与预算相比无变化。具体情况
如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨
款安排本部门及所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织
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的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计
0人次。
(二)公务用车购置及运行费支0万元。
公务用车购置支出0万元,较上年无增减,原因是本部
门无公务用车。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0
0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2022 年度无机关运行经费支出,与去年相比无
变化,与预算相比无变化。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门 2022 年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至 2022 12 31 日,本部门共有车0辆。
八、 预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2022 年度
一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,
占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
组织对 0 个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算
出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算
支出 0 万元。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
四、三公经费:纳入市财政预决算管理的经费,
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。