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广西梧州市物资(集团)有限公
2022 年部门预算三公费预算情况说明
目 录
第一部分:广西梧州市物资(集团)有限公司概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:广西梧州市物资(集团)有限公2022
部门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:广西梧州市物资(集团)有限公司 2022
部门预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:部门概况
一、主要职能
现管理广西梧州市物资(集团)有限公司原属机关编制
离退休人员
二、机构设置情况
原市物资集团单位性质为机关,经改制后为广西梧州市
物资(集团)有限公司,现无内设机构及职能科室。
三、人员构成情况
现有纳入财政拨款的机关全额事业单位统筹范围离退
休人员共 6 人。其中,离休人员 1 人,退休人员 5 人。
第二部分:广西梧州市物资(集团)有限公司 2022
部门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 139276 元,同比减少 5950
4.10%。收入包括:一般公共预算拨款 139276 元;支出
包括:社会保障和就业支出 139276 元。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:由于
编制 2022 年预算时预算管理一体化系统参数设定与单位性
质特殊性原因,导致系统无法测算离退休人员经费中的物业
服务补贴、离休人员特需费、大病医疗统筹、离休公用经
的预算数,因此 2022 年收支预算总体减少。
二、部门收入总体预算情况说明
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2022 年收入总预139276 元,同比减少 5950 元,
4.10 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 139276 5950
元,下降 4.10 %
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 139276 元,其中,基本支出预算
139276 元,占支出总预算的 100 %同比减5950 元,
4.10 %项目支出预算 0元,占支出总预算的 0 %同比
无变化。其中:
社会保障和就业支出类科目 139276 元,占支出总预算
100%,同比减少 5950 元,下降 4.10 %
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预139276 元。收入包括:
般公共预算拨款 139276 元;支出包括:社会保障和就业支
139276 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 139276 元,其中:基本
支出 139276 元,项目支0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业单位离退休 139276 元,其中:基本支139276
元,项目支0元。主要用于事业单位离退休费。
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.139276
100%,同比减少 5950 元,下降 4.10 %。。其中:
商品和服务支出预算 4800 元,占基本支出预算 3.45%
同比减少 2450 元,下降 33.79%
对个人和家庭补助支出预134476 元,占基本支出
96.55%同比增加 10000 元,增长 8.03%
2.2022 年无项目支出,2021 年也无项目支出,同比无
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 139276 元,其中:
134476 元,主要包括:离休费 124476
生活补助 10000 元。
公用经费 4800 主要包括其他商品服务和支4800
元。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
2022
情况。
2022 年本门无 费支出,2021 也无
经费支出,同比无变化
2022
算情况。
2022 年无一般公共预算安排经费支出,2021
年也无一般公共预算安排的三公经费支出,同比无变化。
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八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
广西梧州市(物资集团)有限公司本级及下属单位共有
1个行政机关,行政运行经费总预算安排 0元。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年本部门无政府采购预算,2021 年也无政府采购
预算,同比无变化
(三)国有资产的总体情况。
2022年本部门无国有资产。
(四)预算绩效说明。
2022 年部门预(含所属二层预算单位)共有项目(含
基本支出)1139276
基本支出)均制定了绩效目标。其中:机关本级无其他运转
类和特定目标类项目。
(五)国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没
有相应的国有资本经营收支预算
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接(含
外宾接待)支出。
第四部分:2022 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件