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元,项目支出 0元。主要用于机关单位基本工资、津贴补贴、
印刷费、邮电费、维修(护)费等支出。
一般行政事务管理 656499.53 元,其中:基本支出
236899.53 元,项目支出 419600 元。主要用于日常办公、
水费、电费、差旅费等支出。
其他残疾人事业支出 247225.49 元,其中:基本支出
186325.49 元,项目支出 60900 元。主要用于事业单位基本
工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、
差旅费、维修(护)费等支出。
行政单位医疗 111492.17 元,其中:基本支出 111492.17
元,项目支出 0元。主要用于行政单位人员医疗支出。
事业单位医疗 12927.12 元,其中:基本支出 12927.12
元,项目支出 0元。主要用于事业单位人员医疗支出。
住房公积金 185710.32 元,其中:基本支出 185710.32
元,项目支出 0元。主要用于部门人员住房公积金单位部分
的支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2545386 元,占一般公共预算支出的
84.12%,同比增加 274259.6 元,增长 12.08%。其中:
工资福利支出预算 2006756.47 元,占基本支出预算
78.84%,同比增加 228182.43 元,增长 12.83 %。
商品和服务支出预算 518139.53 元,占基本支出预算
20.36%,同比增加 44067.17 元,增长 9.3%。
对个人和家庭补助支出预算 20490 元,占基本支出预算