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2023 年支出总预算 3300907.27 元,其中,基本支出预
算2666296.12 元,占支出总预算的 80.77% ,同比减少
167343.19 元,下降 5.91%;项目支出预算 634611.15 元,
占支出总预算的 19.23%,上年无该预算,增长率无可比性。
主要是 2023 年单位预算编制,根据预算管理一体化规范要
求,预算管理一体化平台新增设置结转指标模块,上年结转
结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 2978120.89 元,占
支出总预算 90.22%,同比增加 481698.88 元,增长 19.30%。
(二)卫生健康支出类科目 127455.12 元,占支出总预
算3.86%,同比减少 13944.54 元,下降 9.86%。
(三)住房保障支出类科目 195331.26 元,占支出总预
算5.92%,同比减少 20986.38 元,下降 9.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 3300907.27 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2684796.12 元、上年结转结余 616111.15
元。支出包括:社会保障和就业支出 2978120.89 元、卫生
健康支出 127455.12 元、住房保障支出 195331.26 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 2684796.12 元,
其中:基本支出 2666296.12 元,项目支出 18500 元,具体
支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险费支出 251392.64 元,其中:
基本支出 251392.64 元,项目支出 0元。主要用于支付在编