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中:
(一)社会保障和就业支出类科目 92548.8 元,占支出
总预算 10.16%,同比增加 22536 元,增长 32.19%。
(二)卫生健康支出类科目 747103.48 元,占支出总预
算81.98%,同比增加 139827.6 元,增长 23.03%。
(三)住房保障支出类科目 71660.4 元,占支出总预算
7.86%,同比增加 19150.8 元,增长 36.47%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 911312.68 元。收入包括:
一般公共预算拨款 911312.68 元。支出包括:社会保障和就
业支出 92548.8 元、卫生健康支出 747103.48 元、住房保障支
出71660.4 元。财政拨款总收支较上年增长 24.87 %,主要原
因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起
人员类经费预算增加,按规定调整社保公积金缴费基数。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 911312.68 元,同比增加
181514.4 元,增长 24.87 %。其中:基本支出 903812.68 元,
项目支出 7500 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.事业单位离退休 8040 元,其中:基本支出 8040 元,
项目支出 0元。主要用于离退休人员物业服务补贴和大病医
疗统筹。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 84508.8 元,其中:
基本支出 84508.8 元,项目支出 0元。主要用于在职在编人