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梧州市卫生健康宣传教育中心 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市卫生健康宣传教育中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市卫生健康宣传教育中心单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市卫生健康宣传教育中心 2021 年单位预
算公开报表(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
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五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分:梧州市卫生健康宣传教育中心概况
一、 主要职能
梧州市卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事
业单位,主要任务是协同有关部门搞好计划生育宣传,编写
计划生育宣传资料,制作宣传品等与宣传教育相关工作。
二、 机构设置情况
梧州市卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类
业单位,本单位无内设机构。根据《关于调整市卫健委所属
部分事业单位机构编制事项的批复》(梧编办〔2019〕175
号)精神,原梧州市计划生育宣传指导站更名为梧州市卫生
健康宣传教育中心,同时将原市深化医药卫生体制改革领导
小组办公室核定的 5 名事业编制“连人带编”划入梧州市卫
生健康宣传教育中心。相关账户合并、更名手续均在预算编
制后完成,经商市财政局,以原预算编制单位对 2021 年预算
进行信息公开。由于账户合并与预算一体化系统的单位预算
指标调整合并存在时间差,为保证新合并单位的正常运行,
系统已对原“梧州市计划生育宣传指导站”进行更名,因此
此次预算公开表格中原“梧州市计划生育宣传指导站”以新
单位名称显示——梧州市卫生健康宣传教育中心。
三、 人员构成情况
梧州市卫生健康宣传教育中心人员总编制 4 名,在职在
编人员 3 人。
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第二部分:梧州市卫生健康宣传教育中心 2021 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 376652.98 同比减少 152227.02
元,28.78 %。收入包括:一般公共预算拨款、政府性
基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单
位经营收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支
出、住房保障支出
2021 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是
项目经费减少,是原从财政预留总预算安排编外人员支出
2021 年起,列入部门预算安排,使收入预算总体有所减
少。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 376652.98 同比减少 152227.02
,下降 28.78 %。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)376652.98
元,占收入总预算的 100%同比减少 152227.02 元,下降
28.78 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
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2021 年支出总预算 376652.98 中,本支出预
370352.98 元,占支出总预算的 98.33% ,同比减少
123527.02 25.01%6300.00
占支出总预算的 1.67%同比减少 28700.00 元,下降 82%
其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 40242.56
出总预算 10.68%,同比减少 12279.44 元,下降 23.38%
(二)卫生健康支出类科目 306228.50 元,占支出总预
81.30%,同比减少 130738.50 元,下降 29.92 %
(三)住房保障支出类科目 30181.92 元,占支出总预
8.02%,同比减少 9209.08 元,下降 23.38 %
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 376652.98 收入包括:
一般公共预算拨款 376652.98 元。支出包括:会保障和
40242.56 、卫306228.50
障支出 30181.92
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 376652.98 元,其中:基
本支出 370352.98 元,项目支6300.00 元,体支出预
如下:
(一)按支出功能分类划分
机关事业单位基本养老保险缴费支40242.56
中:基本支出 40242.56 元,项目支出 0元。主要用于机关
事业单位基本养老保险缴费支出。
计划生育机构 279608.74 元,其中:基本支出 279608.7
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元,项目支出 6300.00 元。主要用于在职在编人员的人员支
出、办公费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。
事业单位医疗 20319.76 元,其中:基本支出 20319.76
元,项目支出 0元。主要用于机关事业单位编内人员的基本
医疗保险。
住房公积金 30181.92 元,中:基本支30181.92 元,
项目支出 0元。主要用于机关事业单位为职工缴纳的住房公
积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 370352.98 元,占支出总预算的
98.33%,同比减少 123527.02 元,下25.01%。其中
334912.98
90.43%,同比减少 126167.02 元,下降 27.36%
商品和服务支出预31600.00
8.53%同比减少 1200.00 元,下降 3.66%
对个人和家庭补助支出预算 3840.00 元,占基本支出预
1.04%2020 年无此项预算,2021 年增减幅无法进行同比。
2.项目支6300.00 元,占支出总预算的 1.67 %同比
减少 28700.00 ,下降 82 %其中:
6300.00
100%同比减少 28700.00 元,下降 82%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 370352.98 元,其中:
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人员经338752.98 元,要包括:基本工资津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
31600.00 元,主要包括:办公费、电费、
会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2021 单位预算全口径安排的三公经费预算
况。
2021 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变化
(二2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的三公经费支出预0元,
同比无变
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)单位全口径事业运行经费预算安排情况。
位全行经37900.00
比减少 29900.00 元,下降 44.10%其中:本支出 31600.00
元,目支出 6300.00 元。包括:品和服务支37900.00
元。下降主要原因项目经费减少,化支
构,统一压减一般性支出。公用经费包括:办公费、电费、
工会经费、其他商品和服务支出等单位日常运转发生的支出
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(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预算 6000.00 加 6000.00
元,增长率无可比性。主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情
防控的需要,单位的政府采购预算在年中预算调整时安排
同时,根据《梧州市财政局转发〈广西壮族自治区财政厅关
于公布广西政府集中采购目录及标准(2020 年版)的通知》
要求,各单位对政府采购预算编制工作在 2021 年进一步规
范。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 6000.00 元。
按采购项目类型划分集中采购 6000.00 其中:货物类
采购 6000.00 元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
本单位无车辆。
截至20201231日,资产原值合744068.64元,其
中:1)土地、房屋及构筑物289479.64元,2用设
452739元,3)家具、用具、装具等1850.00元。
(四)预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目(含基本支出)6,项
及金额376652.98元,全部项目(含基本支出)均制定了绩
效目标。其中:本6效项别是10-在职在编
经费334732.98,12-离退休人员经费项目4020.00
,20-定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、
节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目15689.68
,21-定额商品和服务支出中工会经费项目3910.32,22-
-机关事业单位伙食补助项12000.00,30-
用经费-日常运转经费项目6300.00元。
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(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 位预
开进行同口径对比,此次 2021 年单位预算同比已将 2020
单位预算数据调整为同口径进行对比
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
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5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市卫生健康宣传教育中心 2021 年单位
预算公开报
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
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七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件