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债务收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.56 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2023 年度决算数减少 0.82 万元,主要原因是
2024 年支出较 2023 年减少,所以减少使用结余。
8.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。与 2023 年度决算数对比无变化。
(二)本单位 2024 年度总支出 123.88 万元,其中本年
支出 123.88 万元,较 2023 年度决算数减少 24.63 万元,下
降 16.58%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)8.35 万元,主要用于按照
国家政策规定代职工缴纳的社保费用。较 2023 年度决算数
增加 0.81 万元,增长 10.74%,主要原因是在职人员晋升晋
级、在职人员工资和五险一金调整引起社保支出增加。
2.卫生健康支出(类)110.59 万元,主要用于人员日常
支出、采购物资、水电费等日常支出、基建支出等。较 2023
年度决算数减少 25.79 万元,下降 18.91%,主要原因是 2024
年减少计生楼基建支出。
3.住房保障支出(类)4.94 万元,主要用于单位按国家