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三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 704889.52 元,同比增加 124094.2
元,增长 21.37%,其中,基本支出预算 704889.52 元,占支
出总预算的 100%,同比增加 124094.2 元,增长 21.37%;项
目支出预算 0 元,同比无变化。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 79932 元,占支出总
预算 11.34%,同比增加 21615.36 元,增长 37.07%。
(二)卫生健康支出类科目 567845.2 元,占支出总预
算 80.56%,同比增加 89104 元,增长 18.61%。
(三)住房保障支出类科目 57112.32 元,占支出总预
算 8.1%,同比增加 13374.84 元,增长 30.58%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 704889.52 元。收入包括:
一般公共预算拨款 704889.52 元。支出包括:社会保障和就
业支出 79932 元、卫生健康支出 567845.2 元、住房保障支
出 57112.32 元。财政拨款总收支较上年增长 21.37%,主要
原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引
起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 704889.52 元,同比增加
124094.2 元,增长 21.37%。其中:基本支出 704889.52 元,
项目支出 0 元,具体支出预算如下: