5
7.60%,同比增加 1609.92 元,增长 5.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 397691.12 元。收入包括:一
般公共预算拨款 397691.12 元,支出包括:社会保障和就业支
出40295.04 元、卫生健康支出 327174.80 元、住房保障支出
30221.28 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 397691.12 元,其中:基本
支出 397691.12 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 40295.04 元,其中基
本支出 40295.04 元,项目支出 0元。主要用于机关事业单位基
本养老保险缴费。
计划生育机构支出 306739.12 元,其中:基本支出
306739.12 元,项目支出 0元。主要用于在职人员的人员支出、
单位正常运转公用支出、单位开展业务活动发生的电费、水费,
办公费等支出。
事业单位医疗支出 20435.68 元,其中:基本支出 20435.68
元,项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
住房公积金支出 30221.28 元,其中:基本支出 30221.28
元,项目支出 0元。主要用于缴纳在职在编人员公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 397691.12 元,占一般公共预算支出的