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1.基本支出预算 3897586.54 元,占一般公共预算支出的
100%,同比增加 161176.25 元,增 4.31%。其中:
工资福利支出预算 3644537.72 元,占基本支出预算
93.51%,同比增加 180989.51 元,增长 5.23%。
商品和服务支出预算 222898.82 元,占基本支出预算
5.72%,同比减少 25843.26 元,下降 10.39%。
对个人和家庭补助支出预算 30,150 元,占基本支出预算
0.77%,同比增加 6030 元,增长 25%。
2.项目支出 0元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3897586.54 元,同
比增加 161176.25 元,增长 4.31%。其中:
人员经费 3674687.72 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工
资福利支出、退休费。较上年增长 5.36%,主要原因一是在
职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类
经费预算增加;二是按规定调整社保公积金缴费基数。公用
经费 222898.82 元,主要包括:办公费、工会经费、其他商
品服务和支出。较上年下降 10.39%,主要原因是 2024 年增
加退休人员 3名导致公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。