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(三)财政专户管理资金收入 74,518.08 元,占收入总
预算的 1.53%,同比减少 1,158.72 元,下降 1.53 %,主要
是2023 年业务收入预算较去年减少。
(四)事业收入 1,288,000 元,占收入总预算的 26.53%,
同比减少 612,000 元,下降 32.21%,主要是为节约日常工
作经费支出,缩减部分办公经费和资本性支出预算。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 78,433.80 元。2023 年部门预算编
制时,根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平台
新增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年部
门预算编制。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 4,855,340.44 元,其中,基本支出
预算 3,564,583.44 元,占支出总预算的 73.42%,同比增加
257920.75 元,增长 7.80%;项目支出预算 1,290,757 元,
占支出总预算的 26.58%,同比增加减少 609,243 元,下降
32.07%。主要是为节约日常工作经费支出,缩减部分办公经
费和资本性支出预算。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 144,015.36 元,占支
出总预算 2.97%,同比增加 7,029.76 元,增长 5.13%。
(二)卫生健康支出类科目 4,603,313.56 元,占支出总
预算 94.81%,同比减少 363,624.33 元,下降 7.32%。
(三)住房保障支出类科目 108,011.52 元,占支出总预
算2.22 %,同比增加 5,272.32 元,增长 5.13%。