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(六)上年结转结余 15136 元。2023 年部门预算编制
时,根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平台新
增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年部门
预算编制。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 83405082.74 元,其中,基本支出
预算 18750462.78 元,占支出总预算的 22.48%,同比增加
1147319.03 元,增长 6.52%;项目支出预算 64654619.96
元,占支出总预算的 77.52%,同比增加 8233527.56 元,增
长14.59 %。主要一是 2023 年部门预算编制,根据预算管
理一体化规范要求,预算管理一体化平台新增设置结转指标
模块,上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制;二是
结合目前单位的业务发展情况预计单位业务的增长。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 2009832.72 元,占
支出总预算 2.41%,同比增加 131421.51 元,增长 7%。
(二)卫生健康支出类科目 79887875.48 元,占支出总
预算 95.78%,同比增加 9150858.94 元,增长 12.94%。
(三)住房保障支出类科目 1507374.54 元,占支出总
预算 1.81%,同比增加 98566.14 元,增长 7%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 17201598.78 元。收入包
括:一般公共预算拨款 17186462.78 元、上年结转结余
15136.00 元;支出包括:社会保障和就业支出 2009832.72
元、卫生健康支出 13684391.52 元、住房保障支出
1507374.54 元。