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同比增加 3937630 元, 增长 10.5%,主要是 2025 年我院
预计住院病人人数增加,医疗服务收入增加,收入增加。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 64901237.09 元,较上年增长 14.5%
其中,基本支出预算 23629397.09 元,占支出总预算的 36.4%,
同 比 增 加 4294305.31 元 , 增 长 22.2% ;项 目 支 出 预 算
41271840 元,占支出总预算的 63.5%,同比增加 3937630
元,增长 10.5%。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 2389319.4 元,占支
出总预算 3.6%,同比增加 397383.50 元,增长 19.9%。
(三)卫生健康支出类科目 60633916.46 元,占支出总
预算 93.4%,同比增加 7450502.51 元,增长 14.0%。
(四)住房保障支出类科目 1878001.23 元,占支出总
预算 2.8%,同比增加 384049.3 元,增长 25.7%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 22079397.09 元。收入包
括:一般公共预算拨款 22079397.09 元。支出包括:社会保
障和就业支出 2389319.4 元、卫生健康支出 17812076.46
元、住房保障支出 1878001.23 元。财政拨款总收支较上年
增长 23.8%,主要原因是在职人员工资和五险一金调整引起
人员类经费预算增加、定额公用经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 22079397.09 元,较上