(四)事业收入 31029000 元,占收入总预算的 63.11%,
同比增加 8985250 元, 增长 40.76%,主要是 2023 年我院
持续推进医院的综合改革,有效刺激我院医疗收入的增长,
2023 年预估收入将稳定合理增长。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 391492.21 元。2023 年部门预算
编制时,根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年
部门预算编制。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 49167457.61 元,其中, 基本支
出预算 17829076.17 元,占支出总预算的 36.26%,同比增
加707384 元,增长 4.13%;项目支出预算 31338381.44 元,
占支出总预算的 63.74%,同比增加 9294631.44 元,增长
42.16
%。主要是我院医疗业务拓展,故预计 2023 年支出较
往年度增加。其次是 2023 年部门预算编制,根据预算管理
一体化规范要求,预算管理一体化平台新增设置结转指标模
块,上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 1812031.04 元,占
支出总预算 3.69%,同比增加 72260.16 元,增长 4.15%。
(二)卫生健康支出类科目 45996403.29 元,占支出总
预算 93.55%,同比增加 9875560.16 元,增长 27.34%。
(三)住房保障支出类科目 1359023.28 元,占支出总
预算 2.76%,同比增加 54195.12 元,增长 4.15%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明