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要原因是今年较2020年减少一线工作人员慰问费以及科研
项目补助。
4.事业收入63380.52万元,为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2020年度决算数增加4374.22万元,增长7.4%,
主要原因是我院着力提升医疗服务能力,医疗收入有所增
长。
5.其他收入1788.91万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2020年度决
算数增加144.39万元,增长8.8%主要原因是我院食堂推出了
移动订餐系统,方便病人及职工线上订餐,增加了用餐人数
以及食堂收入。
6.年初结转和结余329.38万元,为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加84.90元,增长34.7%,主
要原因是地中海贫血防治服务体系能力建设及重点专科补
助等项目资金结转到今年使用。
(二)本单位2021年度总支出72182.36万元,其中本年
支出72134.19万元,较2020年度决算数增加10518.01万元,增
长17.1%支出具体情况如下:
1. 文化旅游体育与传媒支出(类)22.20万元:主要用
于2020年公共文化服务体系建设项目“百年工医”专题宣传
片费用。较2020年度决算数增加14.40万元,增长184.6%,
主要原因是2020年资金下达30万元,在2020年度使用7.80万