—7—
使用的资金。较 2019 年度决算数增加 244.48 万元,增长 100%,
主要原因是部分资金下达时间较晚,结转本年资金增加。
(二)本单位 2020 年度总支出 61977.5 万元,其中本年
支出 61616.18 万元,较 2019 年度决算数减少 1379.74 万元,
下降 2.2%。支出具体情况如下:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)7.8万元:主要用于2020
年公共文化服务体系建设项目“百年工医”专题宣传片费用。
较2019年度决算数增加7.8万元。
2.卫生健康支出(类)61608.38万元:主要用于本单位正
常运转的基本支出、开展业务工作以及设备购置等支出。
较2019年度决算数减少1387.54万元,下降2.2%,主要原
因是人员经费及公用经费的减少。
3.结余分配 31.93 万元,为事业单位按规定提取的职工
福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较 2019 年度决算
数减少 534.65 万元,下降 94.4%,主要原因是医疗收入减少,
结余减少。
4.年末结转和结余 329.38 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决
算数增加 84.9 万元,增长 34.7%,主要原因是财政拨款资金
增加,特别是跨年度实施的项目较多,形成结转。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 953.53 万