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梧州市青少年体育运动学校 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目录:
第一部分:梧州市青少年体育运动学校概
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市青少年体育运动学校单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市青少年体育运动学2022 年单位预算报
表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
07
表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)为国家选拔、培养和输送优秀体育后备人才。
(二)贯彻、执行、实施国家体育局总局颁布的体校教学训
练大纲。
(三)加强教练员队伍建设,不断提高教练员的训练水平、
管理水平和业务理论水平。加强运动员队伍建设,培养德、智、
体全面发展,立志为国家争光的体育后备人才。依靠社会力量,
不断开创和完善新的训练网点。
(四)完成自治区级以上各项目训练和比赛任务,为社会和
基层培养体育骨干
二、机构设置情况
梧州市青少年体育运动学校是全额拨款事业单位,内设办公
室、训练培训部、后勤保障部和学生管理部共 4个职能科室。
三、人员构成情况
梧州市青少年体育运动学校全额事业编制 30 人;全额事业
在职在编人20 人,机关后勤服务聘用人员控制数人员 5人,
其他聘用人18 (其中公益性岗位人2人)退休人员 26
人。
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第二部分:梧州市青少年体育运动学校 2022 年单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预2587345.92 元,同比减少 284009.66 元,
下降 9.89%。收入包括:一般公共预算拨款、财政专户管理资
收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业
出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是在职在编人员减少,人员
经费收入减少,使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预2587345.92 元,同比减少 284009.66 ,
下降 9.89%。其中:
(一)一般公共预算拨款 2449645.92 元,占收入总预算的
94.68%同比减少 421709.66 元,下降 14.69%减少的主要原因
是在职在编人员减少,人员经费收入减少。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 137700 元,占收入总预算的
5.32%同比增加 137700 元。增长的主要原因规范非税收入入库
要求,2022 年部分项目改列为财政专户管理资金收入。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
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2022 2587345.92 元,其中,基本支出预算
2449645.92 元,占支出总预算的 94.68%同比减少 24609.66 元,
下降 0.99%项目支出预137700 元,占支出总预算的 5.32%
同比减少 259400 元,下降 65.32%。其中
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 2047763.18 元,占支
出总预算 79.15%,同比减少 213849.06 元,下降 9.46%
(二)社会保障和就业支出类科目 240482.56 元,占支出总
预算 9.29%,同比减少 29344 元,下降 10.88%
118738.26
4.59%,同比减少 18808.60 元,下降 13.67%
180361.92
6.97%,同比减少 22008 元,下降 10.88%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 2449645.92
般公共预算拨款 2449645.92 元;支出包括:文化旅游体育与传媒
支出 1910063.18 元、社会保障和就业支出 240482.56 元、卫生健
康支出 118738.26 元、住房保障支出 180361.92 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 2449645.92
支出 2449645.92 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
体育训练 345322.13 元,其中:基本支出 345322.13 元,项目
支出 0元。主要用于聘用人员工资办公费、差旅费、公务用车
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运行维护费等日常运转支出。
群众体育 1564741.05 元,其中基本支出 1564741.05 元,
目支出 0元。主要用于在职在编人员工资工会经费、其他商品
和服务支出等日常运转支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 240482.56 元,其中:
基本支240482.56 元,项目支出 0元。主要用于单位为职工缴
纳的基本养老保险费支出。
事业单位医118738.26 元,其中:基本支出 118738.26 元,
项目支出 0元。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
住房公积金 180361.92 元,其中:基本支出 180361.92 元,
目支出 0元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预2449645.92 元,占一般公共预算支出的 100%
同比减少 24609.66 元,下降 0.99%。其中:
工资福利支出预算 2056723.47 元,占基本支出预算 83.96%
同比减少 264732.11 元,下降 11.40%
商品和服务支出预算 390582.45 元,占基本支出预15.94%
同比增加 237782.45 元,增长 155.62%
对个人和家庭补助支出预算 2340 元,占基本支出预0.1%
同比增加 2340 元,增长 100%
2.项目支出 0元,占一般公共预算支出的 0%
397100 元,下降 100%其中:
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商品和服务支出预0元,占项目支出预算的 0%
397100 元,下降 100%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 2449645.92 元,其中:
人员经费 2305186.40 元,占基本支出预算 94.1%主要包括:
基本工资津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
委托业务费、退休费。
公用经费 144459.52 元,占基本支出预算 5.9%。主要包括
办公费、手续费、邮电费、旅费、工会经费、公务用车运行维
护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说
(一2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年单位预算全口径安排三公经费支出预60000 元,
同比增减无变化。其中
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比增减无变化。
2.公务接待费支出预算 10000 元,同比增减无变化。
3.公务用车费预算 50000 元,同比增减无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 50000 元,同比增减无
化。
2)公务用车购置费 0元,同比增减无变化。
(二)2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
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2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预50000 元,
同比减少 10000 元,下降 16.67%。具体是:
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比增减无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比减少 10000 元,主要是因为 2022
年公务接待费预算从财政专户管理资金收入中安排。
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费 50000 元,同比增减无变化。
体是:
1公务用车运行维护费预算 50000 元,同比增减无变化。
2)公务用车购置预0元,同比增减无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政
性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 140800 元,其中:基本支
140800 元;项目支出 0元,同比减少 12000 元,下降 7.85%
要原因是在编在职人员减少,少经费支出预算。主要用于办公
费、公务用车运行维护费、手续费、邮电费、其他商品和服务支
出等日常公用经费支出。
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(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0元,同比增减无变化
类型划分,一般公共预算拨款 0元,财政专户管理的资金安排 0
元。按采购项目类型划分,集中采购 0元,其中:货物类采购 0
元、工程类采购 0元、服务类采购 0元;分散采购 0元,其中:
货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用
0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用
于接送运动员学习和训练。
截至20211231日,资产原值合计2677702.39元,其中:
1土地、房屋及构筑物02通用设备1300974.74元,3
专用设备1319392.05元,4文物和陈列品0元,5图书档案
0元,(6)家具、用具、装具等57335.60元。
(四)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(含基本支出)3个,项目涉及金
2587345.92元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。
其中:其他运转类和特定目标类项目2个,分别是:专项公用经
-市体校日常运转经费41760元、其他专项支出-市体校日常运转
经费95940元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相
的国有资本经营收支预算。
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(六)其他情况说明。
2022 年本单位无其他情况说明
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
4 .“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公
职人员公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、
过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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5.文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、
体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。
6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的
支出。
7.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期
用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费
等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不
包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出
第四部分:2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件