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(六)上年结转结余 0元。2024 年预算编制,因结转结余审
批程序变动,本单位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位
预算中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1222197.07 元,较上年减少 4.53%。其
中,基本支出预算 1162197.07 元,占支出总预算的 95.09%,同
比减少 49798.56 元,下降 4.11%;项目支出预算 60000 元,占支
出总预算的 4.91%,同比减少 8165.87 元,下降 11.98%。减少原
因一是因今年结转结余审批程序变动,本单位上年结转结余资金
编入政府预算,未在单位预算中体现;二是在职在编人员减少,
工资及社保费支出减少。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出 947163.23 元,占支出总预
算77.5%,同比减少 54780.82 元,下降 5.47%。
(二)社会保障和就业支出类科目 122176.64 元,占支出总
预算 10.01%,同比减少 1418.88 元,下降 1.15%。
(三)卫生健康支出类科目 61224.72 元,占支出总预算 5%,
同比减少 700.57 元,下降 1.13%。
(四)住房保障支出类科目 91632.48 元,占支出总预算 7.49%,
同比减少 1064.16 元,下降 1.15%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1192197.07 元。收入包括:一
般公共预算拨款 1192197.07 元;支出包括:文化旅游体育与传媒
支出 917163.23 元、社会保障和就业支出 122176.64 元、卫生健