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2022 年收支预算总体减少主要是 2022 年单位预算编制时
操作有误,因此 2022 年聘用人员经费未能编入单位预算。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 1110924.76 元,同比减少 5934.02 元,下
降0.53%。其中:
(一)一般公共预算拨款 1088024.76 元,占收入总预算的
97.94%,同比减少 28834.02 元,下降 2.58 %,下降的主要原因
是2022 年聘用人员经费未编入单位预算。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无增减变化。
(三)财政专户管理资金资金收入 22900 元,占收入总预算
的2.06%,同比增加 22900 元,增长的主要原因规范非税收入入
库要求,2022 年部分项目改列为财政专户管理资金收入。
(四)本单位无事业收入,同比无增减变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无增减变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1110924.76 元,其中,基本支出预算
1058024.76 元,占支出总预算的 95.24%,同比增加 91065.98 元,
增长 9.41 %;项目支出预算 52900 元,占支出总预算的 4.76%,
同比减少 97000 元,下降 64.71 %。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 852019.11 元,占支
出总预算 76.70%,同比减少 25845.13 元,下降 2.94%。
(二)社会保障和就业支出类科目 114948.48 元,占支出总
预算 10.35%,同比增加 8833.92 元,增长 8.32%。