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2025 年收支预算总体增加,主要原因是在职人员晋升晋级、
在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加,使收入
预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 164528.71 元,同比增加 21724.6 元,增
长15.21 %。本年收入预算 164528.71 元,同比增加 21724.6 元,
增长 15.21 %,其中:
(一)一般公共预算拨款 164528.71 元,占收入总预算的
100%,同比增加 21724.6 元,增长 15.21%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无增减变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无增减变化。
(四)本单位无事业收入,同比无增减变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无增减变化。
(六)本单位无其他收入,同比无增减变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 164528.71 元,同比增加 21724.6 元,增
长15.21 %。其中,基本支出预算 146028.71 元,占支出总预算
的88.76%,同比增加 21724.6 元,增长 17.48 %;项目支出预算
18500 元,占支出总预算的 11.24%,同比无增减变化。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 130611.56 元,占支
出总预算 79.39%,同比增加 22247.54 元,增长 20.53%。
(二)社会保障和就业支出类科目 14434.32 元,占支出总预
算8.77%,同比减少 834.8 元,下降 5.47%。