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梧州市老年人体育协会 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市老年人体育协会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市老年人体育协会 2024 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:梧州市老年人体育协会 2024 年单位预算报(详
见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:单位概况
一、主要职责
梧州市老年人体育协会是梧州市文化广电体育和旅游局下
属的二层单位,主要宣传、组织和指导开展全市发展老年人体育
组织和各项健身强体活动;举办全市性的老年人体育比赛和交往。
二、机构设置情况
梧州市老年人体育协会是非参照公务员法管理全额拨款
业单位,暂未定类,根据单位实际情况未设内设机构。
三、人员构成情况
梧州市老年人体育协会全额事业编制 2全额事业在职在
1人,其他聘用人员 0人,离退休人员 1人。
第二部分:梧州市老年人体育协会 2024 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 142804.11 元,同比减少 157443.02 元,
下降 52.44%其中:本年收入预算 142804.11 元,同比减少 7443.02
元,下降 4.95%。上年结转结余资金 0元,同比减少 150000 元。
收入包括一般公共预算拨款;支出包括:文化旅游体育与传媒
支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出
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2024 年收支预算总体减少,主要原因是因今年结转结余审
批程序变动,本单位上年结转结余资金编入政府预算未在单位
预算中体现
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预142804.11 元,同比减157443.02 元,
下降 52.44%本年收入预142804.11 元,同比减少 7443.02 元,
下降 4.95%;上年结转结余 0元,同比减少 150000 元。其中:
142804.11
100%,同比减少 7443.02 元,下降 4.95%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0减少 150000 主要
是因今年结转结余审批程序变动,本单位上年结转结余资金编入
政府预算,未在单位预算中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 142804.11 元,较上年减少 52.44%
中,基本支出预算 124304.11 元,占支出总预算的 87.05%同比
减少 7443.02 元,下降 5.65%项目支出预算 18500 元,占支出
总预算的 12.95%同比减少 150000 元,下降 89.02%减少的原
因主要是今年结转结余审批程序变动,本单位上年结转结余资金
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编入政府预算,未在单位预算中体现。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 108364.02 ,占支
出总预算 75.88%,同比减少 5548.94 元,下降 4.87%
(二)社会保障和就业支出类科目 15269.12 元,占支出总预
10.69%,同比减少 844.16 元,下降 5.24%
(三)卫生健康支出类科目 7719.13 元,占支出总预算 5.41%
同比减少 416.8 元,下降 5.12%
(四)住房保障支出类科目 11451.84 元,占支出总预8.02%
同比减少 633.12 元,下降 5.24%
(五)其他支出类科目 0元,占支出总预算 0%,同比减少
150000 元,下降 100%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 142804.11 元。收入包括:一般
公共预算拨款 142804.11 元;支出包括:文化旅游体育与传媒支
108364.02 元、社会保障和就业支出 15269.12 元、卫生健康支
7719.13 元、住房保障支出 11451.84 元。财政拨款总收支较上
年减少 52.44%,主要原因是因今年结转结余审批程序变动,本
单位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位预算中体现
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 142804.11
4.95%中:124304.11 元,项目支出 18500
体支出预算如下:
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(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他体育支108364.02 元,其中:基本支89864.02 元,
项目支出 18500 元。主要用于人员工资、单位社保缴费、老年
体育活动经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 15269.12 元,其中:
本支出 15269.12 元,项目支出 0元。主要用于在职在编人员单
部分养老保险缴费
位医7719.13 元,其中:基本支出 7719.13
目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。
住房公积金 11451.84 元,其中:基本支出 11451.84 ,项
目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基 本 支 出 预 算 124304.11 元 , 占 一 般 公 共预 算 支 出 的
87.05%,同比减少 7443.02 元,下降 5.65%。其中:
工资福利支出预算 115714.11 元,占基本支出预93.09%
同比减少 7943.02 元,下降 6.42%
商品和服务支出预算 8500 元,占基本支出预算 6.84%
比增加 500 元,增长 6.25%
对个人和家庭补助支出预算 90 元,占基本支出预算 0.07%
同比无增减变化。
2.项目支出 18500 元,占一般公共预算支出的 12.95%同比
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无增减变化。其中:
商品和服务支出预18500 元,占项目支出预算 100%同比
无增减变化
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 124304.11 元,较上年减
5.65%。其中:
人员经115804.11 元,主要包括:基本工资、绩效工资、
机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上年减少 6.42%,主要
原因是减少在职在编人员,工资及社保费支出减少
公用经费 8500 元,主要包括:办公费、手续费、工会经费、
其他商品和服务支出。较上年增长 6.25%,主要原因是根据单位
工作安排,增加事业运行经费支出
七、一般公共预算三公经费情况说
(一)2024 年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。
2024 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0同比
无增减变化。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 0元,同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无增减变化
其中:
1公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无增减变化。
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2)公务用车购置费 0,同比无增减变化
2024 预算资金安排
况。
2024 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,同比
无增减变化。其中:
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无增减变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0,同比无增减变化
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无增减变化。
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无增减变化
2)公务用车购置预0元,同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明
梧州市老年人体育协会机关运行经费财政拨款预算 0元。
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梧州市老年人体育协会为事业单位事业运行经费总预算安
27000 元,其中:基本支出预算 8500 项目支出预算 18500
元,同比增加 19000 元,增长 237.5%增长幅度大的原因是 2023
年度没有将项目支出的经费列入事业运行经费统计统计口径不
同导致事业运行经费大幅增加主要用于办公费、手续费、工会
经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 0元,同比减少 200 ,下降 100%
其中:政府集中采购预算 0元,占政府采购预算的 0%同比无
增减变化分散采购 0元,占政府采购预算的 0%同比减少 200
元,下降 100%主要原因是 2024 年单位减少其他印刷品政府采
购预算。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0财政专
户管理的资金安排 0
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中:货物类采购 0占政府采购预算 0%
工程类采购 0元,占政府采购预算 0%;服务类采购 0,占政
府采购预算 0%
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
辆,特种专业技术用车0,其他用车0辆。
截至20231231日,资产原值合计8148元,其中:1.设备
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7588元。2.家具、用具、装具560元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉
及市本级项1个,预算资金 18500 元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目:项目名称专项公用经费-日常运转经费,预算资
18500 元,2024 年度绩效目标为保障单位正常运转。设 2
数量指标:数量指标 1.参加工作会议次数≥1 次,数量指标 2.
织参与老年人体育活动次数≥2 次;2条质量指标:质量指标 1.
活动圆满完成率90%,质量指标 2.各类活动目标人群参与率
≥80%2条时效指标:时效指标 1.活动开展及时率90%
效指2.日常工作按计划完成及时率≥90%1条成本指标:
项目成本超支率≤0%21.
满足单位办公需求社会效益指标 2.有效保障单位正常运转
1条满意度指标:群众满意度≥90%
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金罚没收
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入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
4.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务
的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
利费、日常维修费用材料及一般设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
5.“三公经费纳入本级财政预决算管理的三公经费,
指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职
人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、
过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、体育、
广播影视、新闻出版等方面的支出。
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7.社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面
支出。
8.卫生健康支出反映政府在卫生方面的支出。
9.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
10.工资福利支出反映单位开支的在职职工,以及为上述人
员缴纳的各项社会保险费等。
11.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出,不包
括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
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上述报表详见附件