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2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是根据
相关规定提高了在职人员工资标准;二是增加社保及住房公积金
缴费基数,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 266992.3 元,同比增加 24954.02 元,
增长 10.31%。其中:
(一)一般公共预算拨款 266992.3 元,占收入总预算的 100%,
同比增加 24954.02 元,增长 10.31 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无增减变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无增减变
化。
(四)本单位无事业收入,同比无增减变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无增减变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年 支 出 总 预 算 266992.3 元 , 其 中 , 基 本 支出 预 算
247092.3 元,占支出总预算的 92.55%,同比增加 25054.02 元,
增长 11.28%;项目支出预算 19900 元,占支出总预算的 7.45%,
同比减少 100 元,下降 0.5%。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 205308.92 元,占支
出总预算 76.9%,同比增加 17379.62 元,增长 9.25%。
(二)社会保障和就业支出类科目 27491.2 元,占支出总预
算10.3%,同比增加 3456 元,增长 14.38%。
(三)卫生健康支出类科目 13573.78 元,占支出总预算 5.08%,