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梧州市老年人体育协会 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市老年人体育协会概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市老年人体育协会单位预算及“三公”经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市老年人体育协会 2022 年单位预算报表(详
见附件)
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一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预三公经费支出情况表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市老年人体育协会是梧州市文化广电体育和旅游局下
属的二层单位,主要宣传、组织和指导开展全市发展老年人体育
组织和各项健身强体活动;举办全市性的老年人体育比赛和交往。
二、机构设置情况
梧州市老年人体育协会是全额拨款事业单位,暂未定类,
单位实际情况未设内设机构。
三、人员构成情况
梧州市老年人体育协会全额事业编制 2人,全额事业在职在
2人,其他聘用人员 0,离退休人0人。
第二部分:梧州市老年人体育协会 2022 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 266992.3 元,同比增加 24954.02 元,增
10.31%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:文化旅
游体育与传媒支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房
保障支出。
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2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是根据
相关规定提高了在职人员工资标准;二是增加社保及住房公积金
缴费基数,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 266992.3 元,同比增加 24954.02 ,
增长 10.31%。其中:
(一)一般公共预算拨款 266992.3 元,占收入总预算的 100%
同比增加 24954.02 元,增长 10.31 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无增减变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无增减变
化。
(四)本单位无事业收入,同比无增减变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无增减变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年 支 出 总 预 算 266992.3 元 , 其 中 , 基 本 支出 预 算
247092.3 元,占支出总预算的 92.55%,同比增加 25054.02 元,
增长 11.28%;项目支出预算 19900 元,占支出总预算的 7.45%
同比减少 100 元,下降 0.5%。其中
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 205308.92 元,占支
出总预算 76.9%,同比增加 17379.62 元,增长 9.25%
(二)社会保障和就业支出类科目 27491.2 元,占支出总
10.3%,同比增加 3456 元,增长 14.38%
(三)卫生健康支出类科目 13573.78 元,占支出总预算 5.08%
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同比增加 1526.4 元,增长 12.67%
(四)住房保障支出类科目 20618.4 元,占支出总预算 7.72%
同比增加 2592 元,增长 14.38%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 预算 266992.3
公共预算拨266992.3 元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出
205308.92 元、社会保障和就业支出 27491.2 元、卫生健康支出
13573.78 元、住房保障支出 20618.4 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 266992.3 元,其中:基本
247092.3 元,项目支出 19900 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他体育支205308.92 元,其中:基本支出 185408.92 元,
项目支出 19900 元。主要用于人员工资、单位社保缴费、老年
体育活动经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 27491.2 元,其中:基
本支出 27491.2 元,项目支出 0元。主要用于在职在编人员单
部分养老保险缴费
13573.78 元,其中:基本支出 13573.78 元,
项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。
20618.4 元,其中:基本支出 20618.4 ,项
支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预247092.3 元,占一般公共预算支出的 92.55%
同比增加 25054.02 元,增长 11.28%。其中:
工资福利支出预算 235092.3 元,占基本支出预算 95.14%
同比增加 25054.02 元,增长 11.93%
商品和服务支出预算 12000 元,占基本支出预算 4.86%
比无增减变化。
2.项目支出 19900 元,占一般公共预算支出的 7.45%,同比
减少 100 元,下降 0.5%其中
商品和服务支出预算 19900 元,占项目支出预算 100%
比减少 100 元,下降 0.5%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 247092.3 元,其中:
人员经费 235092.3 元,占基本支出预算 95.14%主要包括:
基本工资绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 12000 元,占基本支出预算 4.86%。主要包括:办
公费、手续费、差旅费、工会经费。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说
(一2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022 年单位预算全口径安排经费支出预算 0元,同比
无增减变化。其中:
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1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 0元,同比无增减变化。
3.公务用车费预算 0元,同比无增减变化 。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无增减变化
2)公务用车购置费 0,同比无增减变化。
2022 年
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预0元,同比
无增减变化。具体是:
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无增减变化
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0,同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无增减变化。
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无增减变化。
2)公务用车购置预0元,同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政
性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
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单位事业运行经费总预算安排 12000 元,其中:基本支出预
12000 元,项目支出预算 0元,同比无增减变化。主要用于办
公费、手续费、差旅费、工会经费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 0元,
类型划分,一般公共预算拨款 0元,财政专户管理的资金安排 0
元。按采购项目类型划分,集中采购 0元,中:物类采购 0
元、工程类采购 0元、服务类采购 0元;分散采购 0元,其中:
货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中一般公务用0辆、一般执法执勤用车
0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆。
截至20211231日,资产原值合8148元,其中通用设
7588元,家具、用具、装具560元。
(四)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(含基本支出)2个,项目涉及金
266992.3元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其
中:其他运转类项目1个,主要是:专项公用经-日常运转经费
项目19900元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相
的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明
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2022 年本单位无其他情况说明
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
4.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务
的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
5.“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是
指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)务用车购置
运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职
人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单
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位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、
过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、体育、
广播影视、新闻出版等方面的支出。
7.社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面的
支出。
8.卫生健康支出反映政府在卫生方面的支出。
9.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
10.工资福利支出反映单位开支的在职职工,以及为上述人
员缴纳的各项社会保险费等。
11.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出,不包
括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
第四部分:2022 年单位预算报表(预算公开报表作为附件
挂在报告尾部,详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
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七、一般公共预算三公经费支出情况表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件