2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位:梧州市文物管理处
单位: 元
收 入
支 出
项 目
项 目(按支出功能科目分类)
预算数
一、一般公共预算拨款
一、一般公共服务支出
(一)上级补助
二、外交支出
(二)本级
三、国防支出
(三)一般债券收入
四、公共安全支出
二、政府性基金预算
五、教育支出
(一)上级补助
六、科学技术支出
(二)本级
七、文化旅游体育与传媒支出
984,224.47
(三)专项债券收入
八、社会保障和就业支出
114,401.76
三、国有资本经营预算
九、卫生健康支出
51,161.24
(一)上级补助
十、节能环保支出
(二)本级
十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金
十二、农林水支出
五、单位资金
十三、交通运输支出
(一)事业收入
十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入
十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入
十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入
十七、援助其他地区支出
(五)其他收入
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
89,172.96
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计
本 年 支 出 合 计
1,238,960.43
上年结转结余
结转下年支出
收 入 总 计
支 出 总 计
1,238,960.43
预算公02表
单位收入总体情况表
单位:梧州市文物管理 单位: 元
单位代单位名合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 府性基
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理
单位资 小计 一般公共预算 府性基
预算
国有资
经营预
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,238,960.43 1,238,960.43 1,238,960.43
217012 州市文物管理1,238,960.43 1,238,960.43 1,238,960.43
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位:梧州市文物管理处
单位:
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称 )
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 1,238,960.43 1,142,460.43 96,500.00
217012 梧州市文物管理处 1,238,960.43 1,142,460.43 96,500.00
207 02 04 文物保护 984,224.47 887,724.47 96,500.00
208 05 02 事业单位离退休 12,060.00 12,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102,341.76 102,341.76
210 11 02 事业单位医 51,161.24 51,161.24
221 02 01 住房公积金 89,172.96 89,172.96
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位:梧州市文物管理处
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 1,238,960.43 一、本年支出 1,238,960.43
(一)一般公共预算 1,238,960.43 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 1,238,960.43 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出 984,224.47
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 114,401.76
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 51,161.24
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 89,172.96
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 1,238,960.43 支   出   总   计 1,238,960.43
预算公05表
一般公共预算支出情况表
单位:梧州市文物管理处
单位: 元
科目编单位代单位名
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经 公用经
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 1,238,960.43 1,142,460.43 1,056,749.79 85,710.64 96,500.00
217012 梧州市文物管理处 1,238,960.43 1,142,460.43 1,056,749.79 85,710.64 96,500.00
207 02 04 文物保 984,224.47 887,724.47 802,013.83 85,710.64 96,500.00
208 05 02 事业单位离退 12,060.00 12,060.00 12,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 102,341.76 102,341.76 102,341.76
210 11 02 事业单位医疗 51,161.24 51,161.24 51,161.24
221 02 01 住房公积金 89,172.96 89,172.96 89,172.96
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位:梧州市文物管理处 单位: 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,142,460.43 1,056,749.79 85,710.64
301 工资福利支 1,044,689.79 1,044,689.79
301 01 基本工资 267,132.00 267,132.00
301 02 津贴补贴 28,008.00 28,008.00
301 07 绩效工资 452,304.00 452,304.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴 102,341.76 102,341.76
301 10 职工基本医疗保险缴 50,531.24 50,531.24
301 12 其他社会保障缴费 5,107.45 5,107.45
301 13 住房公积金 89,172.96 89,172.96
301 99 其他工资福利支出 50,092.38 50,092.38
302 商品和服务支出 85,710.64 85,710.64
302 01 办公费 17,079.92 17,079.92
302 11 差旅费 6,000.00 6,000.00
302 17 公务接待费 1,000.00 1,000.00
302 28 工会经费 9,930.72 9,930.72
302 31 公务用车运行维护费 8,700.00 8,700.00
302 99 其他商品和服务支出 43,000.00 43,000.00
303 对个个和家庭的补助 12,060.00 12,060.00
303 02 退休费 12,060.00 12,060.00
预算公开07表
财政拨款三公经费会议费和培训费支出情况表
单位:梧州市文物管理处
单位:
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 9,700.00 9,700.00 8,700.00 8,700.00 1,000.00
一般公共预算资金 9,700.00 9,700.00 8,700.00 8,700.00 1,000.00
217012 梧州市文物管理处 一般公共预算资金 9,700.00 9,700.00 8,700.00 8,700.00 1,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位:梧州市文物管理处 单位: 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年无政府性基金预算,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位:梧州市文物管理处
单位:
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年无国有资本经营预算 ,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位:梧州市文物管理处
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
217012 梧州市文物管理处 96,500.00
217012 梧州市文物管理处 专项公用经费-白鹤观开放经费 75,850.00
该项目经费
用于白鹤观
劳务费、水
电费,保障
场馆正常对
外开放,维
护佛教道教
管理。
数量指标:保障
白鹤观开放天数
(≥300天)
质量指标:水电
正常供应率(≥
90%)
质量指标:场馆
设施设备正常运
转率(≥90%)
时效指标:水电
费缴纳及时率
(≥90%)
时效指标:白鹤
观正常开放时长
(≥8小时/天)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标:保障场馆正
常运营开放(有
效)
满意度指标:参观
白鹤观群众满意度
(≥90%)
217012 梧州市文物管理处 专项公用经费-全市文物保护经费 8,650.00
对全市文物
进行安全巡
查并及时对
文物进行维
修维护,确
保我市文物
安全,推动
文物保护与
传承。
数量指标:全市
文物巡察次数
(≥100次)
质量指标:文物
保护覆盖率(≥
90%)
时效指标:按计
划完成全市文物
申报率(≥90%)
时效指标:文物
维修维护完成及
时率(≥80%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
提高群众对文物
保护的意识(有
所提升)
社会效益指标
推动文物保护
确保文物安全
(有效)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
217012 梧州市文物管理处 残疾人就业保障金(在职) 12,000.00
根据工作要
求完成残疾
人就业保障
金缴纳,保
障单位工作
符合政策要
求,保障残
疾人权益
数量指标:残疾
人保障金缴纳完
成率(=100%)
质量指标:残疾
人保障金缴纳到
位率(=100%)
时效指标:残疾
人保障金缴纳及
时率(=100%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
保障单位工作符
合政策要求及残
疾人权益(有效)
满意度指标:投诉
次数(≤2次)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位:梧州市文物管理处
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单2025年单位预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据。