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(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1238960.43 元,同比增加 65536.78
元,增长 5.59 %。其中,基本支出预算 1142460.43 元,占
支出总预算的 92.21%,同比增加 65536.78 元,增长 6.09%;
项目支出预算 96500 元,占支出总预算的 7.79%,同比无增
减变化。
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 984224.47 元,
占支出总预算 79.44%,同比增加 41246.53 元,增长 4.37%。
(二)社会保障和就业支出类科目 114401.76 元,占支
出总预算 9.23%,同比增加 12217.60 元,增长 11.96%。
(三)卫生健康支出类科目 51161.24 元,占支出总预
算4.13%,同比减少 462.19 元,下降 0.9%。
(四)住房保障支出类科目 89172.96 元,占支出总预
算7.2%,同比增加 12534.84 元,增长 16.36%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1238960.43 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款1238960.43 元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出
984224.47 元、社会保障和就业支出 114401.76 元、卫生健
康支出 51161.24 元、住房保障支出 89172.96 元。财政拨款
总收支较上年增长 5.59%,主要原因是在职人员晋升晋级、
在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算支出增加。