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长 25.31%;项目支出预算 25900 元,占支出总预算的 0.42%,
同比增加 200 元,增长 0.77%。支出增加的原因为人员增加,
导致人员的工资等支出增加。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 4726999.03 元,
占支出总预算 76.64%,同比增加 1278717.63 元,增长 37.08%。
(二)社会保障和就业支出类科目 617954.08 元,占支
出总预算 10.02%,同比增加 178583.68 元,增长 28.90%。
(三)卫生健康支出类科目 299160.2 元,占支出总预算
4.85%,同比增加 79251.06 元,增长 26.49%。
(四)住房保障支出类科目 523624.56 元,占支出总预
算 8.49%,同比增加 144350.56 元,增长 27.57%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 6167737.84 元。收入包括:
一般公共预算拨款 6167737.84 元;支出包括:文化旅游体育
和传媒支出 4726999.03 元、社会保障和就业支出 617954.08
元、卫生健康支出 299160.2 元、住房保障支出 523624.56 元。
财政拨款总收支较上年增长 37.46%,主要原因是人员增加,
职工工资增加,社保基数增加,人员经费支出增加,使收支
预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出 6167737.87 元,同比增
加 1680902.93 元,增长 37.46%。其中:基本支出 6141837.87
元,项目支出 25900 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分。
1.文化和旅游市场管理 4726999.03 元,其中:基本支出