单位收支总体情况表
单位: 元
预算 (按出功能科目分类) 预算
一、般公共预算拨 4,486,834.94 一、一般公共服支出
(一)上补助 二、外交支
(二)本 4,486,834.94 三、国防支
(三)一债券 四、公共安全支
二、府性基金预算 五、教育支
(一)上补助 六、科学技术支
(二)本 七、文化旅游体与传媒支 3,448,281.40
(三)专债券 八、社会保障和业支 439,370.40
三、有资本经营预拨款 九、卫生健康支 219,909.14
(一)上补助 十、节能环保支
(二)本 十一、城乡区支
四、政专户管理资收入 十二、农林支出
五、业收 十三、交通输支
六、业单位经营收 十四、资源探工业信息等
七、级补助收 十五、商业务业等支
八、属单位上缴收 十六、金融
九、他收 十七、援助他地区支
十八、自然源海洋气象等
十九、住房障支 379,274.00
二十、粮油资储备支
二十一国有资本经营算支
二十二灾害防治及应管理支出
二十三其他支出
二十四债务还本支出
二十五债务付息支出
二十六债务发行费用
本 年 收 入 合 计 4,486,834.94 年 支 出 4,486,834.94
上年结结余 结转下支出
4,486,834.94 4,486,834.94
单位收入总体情况表
单位:元
部门(单
)代
部门(单位)合计
本年收入 上年结转结
小计 一般公共预政府性基金
预算
国有资本经
营预
财政专户管理资
金收单位资 小计 般公
共预
政府性基
金预
国有资本
经营预算
财政专户管
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 4,486,834.94 4,486,834.94 4,486,834.94
217009 梧州市文化市场综合行政
支队 4,486,834.94 4,486,834.94 4,486,834.94
单位支出总体情况表
单位:元
科目编码 门(单位)
代码
部门(单位)名
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支
项目支出
小计
其中
事业单位经营支出 上缴上级支 对附属单位补
助支
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
4,486,834.94 4,461,134.94 25,700.00
217009 梧市文合行 4,486,834.94 4,461,134.94 25,700.00
207 01 12 文化市场 3,448,281.40 3,422,581.40 25,700.00
208 05 05 机关位基险缴 439,370.40 439,370.40
210 11 01 行政 219,909.14 219,909.14
221 02 01 住房 379,274.00 379,274.00
财政拨款收支总体情况表
单位
预算 目(按支出功能科目分类) 预算
4,486,834.94 4,486,834.94
一)一般公共预算拨 4,486,834.94 (一)一般公共服务支
1上级补助 二)外交支出
2本级 4,486,834.94 (三)国防支出
3一般债券 四)公共安全
二)政府性基金预算拨款 五)教育支出
1上级补助 六)科学技术
2本级 七)文化旅游育与传媒支出 3,448,281.40
3专项债券 八)社会保障就业支出 439,370.40
三)国有资本经营预算拨 九)卫生健康 219,909.14
1上级补助 十)节能环保
2本级 十一)城乡社支出
、上年结转结 十二)农林水
一)一般公共预算拨 十三)交通运支出
二)政府性基金预算拨款 十四)资源勘工业信息等支
三)国有资本经营预算拨 十五)商业服业等支出
十六)金融支
十七)援助其地区支出
十八)自然资海洋气象等支
十九)住房保支出 379,274.00
二十)粮油物储备支出
二十一)有资本经营预支出
二十二)害防治及应急理支
二十三)他支
二十四)务还本支
二十五)务付息支
二十六)务发行费用支
、结转下年支
4,486,834.94 支   出   总    4,486,834.94
一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代 部门(单位)名
(能分类科目名)
本年一般公共算支
合计 本支项目
小计 人员经费 公用经
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
4,486,834.94 4,461,134.94 3,864,934.94 596,200.00 25,700.00
217009 化市场综合行政执法支 4,486,834.94 4,461,134.94 3,864,934.94 596,200.00 25,700.00
207 01 12 游市场管 3,448,281.40 3,422,581.40 2,826,381.40 596,200.00 25,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 439,370.40 439,370.40 439,370.40
210 11 01 行政单位医疗 219,909.14 219,909.14 219,909.14
221 02 01 住房公积 379,274.00 379,274.00 379,274.00
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
4,461,134.94 3,864,934.94 596,200.00
301 工福利支出 3,854,884.94 3,854,884.94
301 01 基工资 1,129,500.00 1,129,500.00
301 02 津补贴 770,904.00 770,904.00
301 03 奖 899,901.00 899,901.00
301 08 机事业单位老保险缴 439,370.40 439,370.40
301 10 职基本医疗 216,939.14 216,939.14
301 12 其社会保障 18,996.40 18,996.40
301 13 住公积 379,274.00 379,274.00
302 商和服务支 596,200.00 596,200.00
302 01 办 33,000.00 33,000.00
302 02 印 500.00 500.00
302 05 水 800.00 800.00
302 06 电 13,000.00 13,000.00
302 07 邮 45,000.00 45,000.00
302 11 差 30,000.00 30,000.00
302 13 维护) 3,000.00 3,000.00
302 17 公接待 3,100.00 3,100.00
302 28 工经费 38,805.78 38,805.78
302 31 公用车运行 12,000.00 12,000.00
302 39 其交通费用 250,200.00 250,200.00
302 99 其商品和服 166,794.22 166,794.22
303 对人和家庭 10,050.00 10,050.00
303 02 退 10,050.00 10,050.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位:
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 15,100.00 15,100.00 12,000.00 12,000.00 3,100.00
217009 梧州市文化市综合政执支队 一般公共预算金 15,100.00 15,100.00 12,000.00 12,000.00 3,100.00
政府性基金预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算 ,故本表无数据
国有资本经营预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算,故本表无数据
年度预算项目绩效目标公开表
单位:
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
217009 梧州市文化市场综合行政执法支队 专项公用经费 -文化市场综合执法经费 25,700.00 对全市文化市场专项整治 ,完成书报刊专项整治 ,收缴色情暴力 、六合彩资料和政治性出版物 、完成全市网
吧监管、文化市场监管、完成全市境外卫星电视接收专项整治 ,净化文化市场
年度预算项目绩效目标公开表
单位
单位显示编码 单位名 项目类别 项目编号 项目名称 预算金额 年度绩效目 是否包含结转
** ** ** ** ** ** ** **
217009
梧州市文化市场综合行政执法支队
一般通用项目 450400210321700044217 专项公用经费-
文化市场综合执法经
25,700.00
对全市文化市场专项整治 ,完成书报刊专项整治 ,收缴色情暴力、六合彩
资料和政治性出版物 、完成全市网吧监管 、文化市场监管、完成全市境外
卫星电视接收专项整治 ,净化文化市场