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1.基本支出预算 3968665.35 元,占一般公共预算支出
总预算的 99.16%,同比增加 2732.61 元,增长 0.07%。其
中:
工资福利支出预算 3350225.35 元,占基本支出预算
84.42%,同比减少 4107.39 元,下降 0.12%。
商品和服务支出预算 610400 元,占基本支出预算
15.38%,同比减少 1200 元,下降 0.20%。
对个人和家庭补助支出预算 8040 元,基本支出预算
0.20%,同比增加 8040 元,增长 100%。
2.项目支出 33500 元,占一般公共预算支出总预算的
0.84%,同比减少 400 元,下降 1.19%。其中:
商品和服务支出预算 33500 元,占项目支出预算 0.85 %,
同比减少 400 元,下降 1.19%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 3968665.35 元,其中:
人员经费 3354332.74 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 610400 元,主要包括:办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、
公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一)2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。