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万元,支出决算为112.14万元,完成年初预算的145.4%。较
年初预算数增加的原因主要是2021年在职在编人数增加以
及文化馆演出活动经费的增加。主要用于文化馆人员经费支
出、日常运转经费支出、文化馆的演出经费和免费开放场所
的水电费等费用支出。
1.群众文化92.14万元,主要用于文化馆在职以及离退
休人员的日常支出。较年初预算数增加30.99万元,主要是
2021年在职在编人员增加,所以人员经费增加。
2.其他文化和旅游支出20万元,主要用于文化馆的演出
经费以及免费开放场所的水电费等费用支出。较年初预算数
增加4万元,主要是追加免费开放项目经费。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算6.48万元,
支出决算为7.26万元,完成年初预算的112%。较年初预算数
增加的原因主要是2021年在职在编人员增加以及缴纳基数
调整,主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出7.26万元,主要用
于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费,较年初预算数
增加0.78万元,主要是2021年度在职在编人员增加以及缴费
基数调整。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为3.39万元,支出
决算为3.79万元,完成年初预算的111.8%。较年初预算数增
加的原因主要是2021年在职在编人员增加以及缴纳基数调
整,主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费。
事业单位医疗支出3.79万元,主要用于在职在编人员单