支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出
预算。
1. 基本支出预算 662610.38 元,占支出总预算的
72.12 %,同比增加 53811.38 元,增长 8.84 %。其中:
工资福利支出预算 568610.38 元,占基本支出预算
85.81%,同比增加 7611.38 元,增长 1.36%。
商品和服务支出预算 62800.00 元,占基本支出预算
9.48%,同比增加 15000.00 元,增长 31.38%。
对个人和家庭补助支出预算 31200.00 元,占基本支出
预算 4.71%,同比增加 31200.00 元,因2020年无此项预
算,所以2021年增减幅无法进行同比。
2. 项目支出 256200.00 元,占支出总预算的
27.88%, 同比增加 229200.00 元,增长848.89%。增长原
因是提前下达的上级转移支付资金列入年初预算安排。其
中:
工资福利支出预算 48000.00 元,占项目支出预算
18.74%,同比增加 48000.00 元,因2020年无此项预算,所
以2021年增减幅无法进行同比。
商品和服务支出预算 208200.00 元,占项目支出预算
81.26%,同比增加 181200.00 元,增长 671.11%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 662610.38 元,其中:
人员经费 599810.38 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医