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梧州市万秀区文化馆 2021
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市万秀区文化馆概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市万秀区文化馆单位预算三公
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市万秀区文化馆2021 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
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四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市万秀区文化馆的宗旨和业务范围是组织群众文化
活动,繁荣群众文化事业。文化宣传,文化活动组织,相关
培训村级文化室业务指导。
二、机构设置情况
梧州市万秀区文化馆是全额公益一类的事业单位。
三、人员构成情况
梧州市万区文化馆员编制总9名,其中:全额事
6人,关后勤服人员 0人,其他聘用人
3人、离退休人员 16 人。
州市万秀区文化馆2021 年单位预算及三公
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 918810.38 283011.38
,增44.51%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包
括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫
生健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下出增加:一是
原从财政预留总预算安排的编外人员支出2021 年起,列
入部门预算安排;二是提前下达的上级转移支付资金列入年
初预算安排。使收入预算总体有所增加
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二、单位收入总体预算情况说明
2021 预算 918810.38 283011.38
元,增长 44.51%其中:
一) 一 含 上 级 补 助 , 下 同 )
918810.38 ,占收入总预算的 100 %283011.38
44.51%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预918810.38 元,其中,基本支出预算
662610.38 72.12 %53811.38
8.84%项目支出256200.00 元,占支出总预
算的 27.88 %229200.00 848.89 %。其
中:
文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 类 科 目 771480.86
元,占支出总预算 83.97 %272869.86 元,增长
54.73%
(二)社会保障和就业支出类科目 64819.84 元,占支
出总预算 7.05 %,同比增加 4519.84 元,增长 7.50%
(三)卫生健康支出类科目 33894.80 元,占支出总预
3.69 %,同比增加 2231.80 元,增长 7.05%
(四)住房保障支出类科目 48614.88 元,占支出总预
5.29 %,同比增加 3389.88 元,增长 7.50%
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四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 918810.38 元。收入包括:
般公918810.38 元;支出括:文化旅游体育
支出 771480.86 元、社会保障和就业支出 64819.84
元、卫生健康支出 33894.80 元、住房保障支出 48614.88
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 918810.38 元,其中:基
662610.38 256200.00
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
611480.86 515280.86 元,
项目支出 96200.00 元。主要用于文化馆在职以及离退休人
员的日常支出。
其它文化和旅游支160000.00 元,其中:基本支出 0
160000.00 元。主要用于文化馆的演出经费以
及免费开放场所的水电费等费用支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 64819.84 元,其
基本支出 64819.84 ,项目支0元。主要用于文化
馆在编在职人员的养老保险支出。
事业单位医33894.80 元,其中:基本支33894.80
,项支出 0元。主要用于文化馆在职人员医疗保障支出
及离退休人员大病医疗保障支出。
48614.88 48614.88 元,
项目支出 0元。主要用于文化馆编内在职人员的住房公积
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支出。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
预算
1. 基本支出预算 662610.38 元,占支出总预算的
72.12 %,同比增加 53811.38 元,增长 8.84 %。其中:
工资福利支出预算 568610.38 元,占基本支出预算
85.81%,同比增加 7611.38 元,增长 1.36%
商品和服务支出预62800.00 元,占基本支出预算
9.48%,同比增加 15000.00 元,增长 31.38%
对个人和家庭补助支出预算 31200.00 元,占基本支出
预算 4.71%,同比增加 31200.00 ,因2020年无此项预
算,所以2021年增减幅无法进行同比。
2. 项目支出 256200.00 元,占支出总预算的
27.88% 增加 229200.00 增长848.89%
因是提前下达的上级转移支付资金列入年初预算安排。
中:
工资福利支出预算 48000.00 元,占项目支出预算
18.74%48000.00 2020
以2021年增减幅无法进行同比。
商品和服务支出预算 208200.00 元,占项目支出预
81.26%,同比增加 181200.00 元,增长 671.11%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 662610.38 元,其中:
599810.38 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
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疗保险缴费、其他社保障缴费、住房公积金
公用62800.00 主要:办公费、工会费、
品和
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一)2021年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。
2021年单位预算全口径安排三公经费支出预算0元,同比
无变化。
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算0元,同比无变化。
3.公务用车费预算0元,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算0,同比无变化。
2)公务用车购置费0元,同比无变化。
(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情
况。
2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算0元,同比
无变化。其中:本级经费拨款预算0,同比无变化。具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算0元,根据财政局统一要
求,各单位一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门
预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调
支出。
2.公务接待费预算0元,同比无变化。其中:本级经费拨
预算0元,同比无变化。
3.公务用车费预算0元,同比无变化。其中:本级经费拨
预算0元,同比无变化。具体是:
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1)公务用车运行维护费预算0元,同比无变化。其中
本级经费拨款预算0元,同比无变化。
2)公务用车购置预0元,同比无变化。其中:本级
费拨款预算0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金支业务,因此没有相应
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行单位预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 62800.00 ,同
15000.00 31.38%。其中:基本支62800.00元。
包括:商品和服务支62800.00 元。增长主要原因是根据需
要增加了日常公经费主要用于旅费等日公用
经费支出
(二)政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算0元,同比无增减变化
(三)国有资产的总体情况。
20201231日,资产原值合计1075349.91
1)土地、房屋及构筑物150000.002通用
设备392156.92元,3专用设备455186.00元,4文物
和陈列品05图书档案1602.006家具、用具
装具76404.99元。
(四)预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目(含基本支出)9个,项目涉
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及金918810.38元,全部项目(含基本支出)均制定了绩
效目标。分别是:在职在编人员经费项目567170.38
退休人员经费项目32640.00 元、定额公用经费项目
36097.52 元、工会经费项目6702.48元、机关事业单位伙
食补助项20000.00元、编外人员支出(机关后勤和劳务派
42800.00元、专项公用经费-文化下乡、文化进社区演
出专项经费23400.00元、其他专项-总分馆制文化馆建设
30000.002021年文化馆免费开放专项资金160000.00
元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国资本经营预算收支业务,因此没
应的国有营收支预
(六)其他情况说明。
2020 年单位预算一般公预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 单位
2021 年单位预2020
单位预算数据调整为同口径进行对比
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资
金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有
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源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金
等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
5.事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公
用车运行维护费以及其他费用。
6. “三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是
指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购
及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位
职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行
反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务
待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支
出。
第四部分:2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
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三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件