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目 录
第一部分:梧州市文化广电体育和旅游局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市文化广电体育和旅游局 2025 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
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第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市文化广电体育和旅游局 2025 年部门预算
报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
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第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)研究拟订文化广电体育和旅游政策措施,起草文化广
电体育和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。
(二)统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事业
文化产业、体育产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,
推进文化广电体育旅游融合发展,推进文化广电体育旅游体制机
制改革。
(三)管理全市性重大文化广电体育旅游活动,指导全市文
化广电体育旅游重点设施、重大项目建设。
(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产扶持
体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,
推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化、广
电、体育、旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,
筹推进基本公共文化体育服务标准化均等化和旅游公共服务标
准化。指导、管理社会文化事业指导图书馆群众艺术馆、
化馆(站)事业和文化艺术普及工作,指导各类社会文化事业的
建设和发展
(六)指导文物、博物馆事业发展,指导、监督文物保护
抢救、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物管理处
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等文物事业单位的业务建设。负责全市非物质文化遗产保护
动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(七)指导、推进文化广电体育和旅游科技创新发展,推进
全市文化广电体育和旅游行业信息化标准化建设,指导行业职
业教育工作
(八)管理广播电视事业,组织实施广播电视公共服务重大
公益工程和公益活动。指导监督全市广播电视重点基础设施建
设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有
关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全市
广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的
内容和质量。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、
监管广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术
新业态融合发展负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安
全播出进行监管指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。
(九)统筹规划全市文化产业、体育产业和旅游产业,组织
实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进
文化、体育、旅游与相关产业融合发展。促进文化产业和旅游产
业对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实
施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。
动全民健身与全民健康深度融合,统筹群众体育、竞技体育协调
发展,加强指导和推进青少年体育工作
(十)指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展,
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文化体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、广播电视、
体育和旅游行业信用体系建设依法规范文化、广播电视、体育
和旅游市场协调和指导全市假日旅游工作。负责文化、广播
视、体育和旅游系统安全生产监督管理工作。
(十一)指导、监督全市文化、广播电视、体育和旅游市场
综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、物、广播电视、
(十二)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流
合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外及对港澳
台交流活动。组织承办我市与其他城市共建项目。
(十三)统筹规划全市群众体育、竞技体育发展,负责推行
全民健身计划,负责全市市级以上体育竞赛的组队、管理及统筹
安排,设置体育运动项目,监督实施国家体育锻炼标准,推动国
民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设
施建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划青少年体育
发展,指导和推进青少年体育业余训练及各级业余体校的建设工
作。指导、管理全市体育外事有关工作,组织开展对外体育交流
与合作。
二、机构设置情况
广2025 18
政单11
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参照法管全额业单15 ,局属非照公
1
行政单位是:梧州市文化广电体育和旅游局。
局属参照公务员法管理事业单位是:梧州市文化市场综合行
政执法支队
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市文艺
培训中心(公益二类)梧州市美术馆(公益一类梧州市图
书馆(公益一类)梧州市群众艺术馆(公益一类)梧州市万
秀区文化馆(公益一类)、梧州市长洲区文化馆(公益一类)、
梧州市龙圩区文化馆(公益一类)梧州市博物(公益一类
梧州市文物管理处(公益一类)梧州市非物质文化传承保护中
(公益一类)梧州市老年人体育协会(未定类梧州市体
育射击俱乐(公益二类)梧州市体育场(公益二类)梧州
市游泳场(公益二类)梧州市青少年体育运动学校(公益二类)
局属非参照公务员法管理自收自支拨款事业单位是:广西梧
州体育训练基地。
梧州市文化广电体育和旅游局机关内设办公室、政策法规科、
艺术科、公共服务科、宣传推广科、产业发展科、文物管理科、
非物质文化遗产科市场监督管理科、传媒机构和网络视听节目
管理科、信息科技科、群众体育科、训练竞赛和青少年体育科、
全域旅游促进科、计划财务科、人事教育科、机关党委共 17
职能科室。
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三、人员构成情况
梧州市文化广电体育和旅游部门人员编制总数 328 名,其中:
行政编制 37 名,参公事业编制 40 名,全额事业编223 名,
收自支事业编制数 27。机关后勤服务聘用人员控制47 名。其
中,在职在编人员 265 人,包括:行政在职在编人员 33 人、参
公事业在职在编人员 39 人、全额事业在职在编 178 人、自收自
支在职在编人数 15 人。机关后勤服务聘用人员控制数在职在编
人员 47 ,其他聘用人员在职实有人数 36 人。退休人员 340 人。
第二部分:梧州市文化广电体育和旅游局 2025 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 47837897.28 元,同比增加 4550445.6
10.51 %47837897.28
4550445.6 10.51 %。收入包括:一般公共预算
款、财政专户管理资金收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:2025
人员增加,人员工资等相关费用相应增长。
二、部门收入预算总体情况说明
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2025 年收入总预47837897.28 元,同比增加 4550445.6 ,
增长 10.51 %本年收入预算 47837897.28 同比增加 4550445.6
元,增长 10.51 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 46888297.28 元,占收入总预算的
98.01%5557845.6 元,13.45%2025
增加,人员工资等相关费用相应增长。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金 949600 元,同比减少 1007400 元,
下降 51.48 %,主要是上缴专户收入有所下降。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预47837897.28 元,同比增加 4550445.6 元,
增长 10.51%其中,基本支出预算 42947397.28 元,占支出总预
算的 89.78%,同比增5911545.6 元,增长 15.96 %项目支出
4890500 元,占支出总预算的 10.22%,同比减少 1361100
元,下降 21.77 %其中:
(一)文化旅游体育和传媒支出类科目支出 38403749.54 元,
占支出总预80.28%,同比增加 3183921.61 元,增长 9.04%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 4259815.62 元,占支
出总预算 8.9%,同比增加 733297.17 元,增长 20.79%
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(三)卫生健康支出类科目支出 1901054.91 元,占支出总预
3.97%,同比增加 130676.42 元,增长 7.38 %
(四)住房保障支出类科目支出 3273277.21 元,占支出总预
6.84%,同比增加 502550.4 元,增长 18.14%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 46888297.28 (不含财政拨款
上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
46888297.28 元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 37454149.54
元、社会保障和就业支出 4259815.62 元 、 卫 生 健 康 支 出
1901054.91 元、住房保障支出 3273277.21 元。财政拨款总收支较
上年增长 13.45 %主要原因是 2025 年因人员增加,人员工资等
相关费用相应增长
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 46888297.28 元,同比增加
5557845.6 元,增长 13.45 %。其中:基本支出 42947397.28 元,
项目支出 3940900 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 4808359.51 元,其中:基本支出 4808359.51 元,
项目支出 0元。主要用于行政机关的人员工资、年终一次性奖金
公务员基础性绩效、工伤保险、公务交通补贴、物业服务补贴、
食堂运转支出、退休公用支出、定额商品和服务支出、大病医疗
统筹(在职人员)、工会经费等支出。
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2.行政单位医疗支出 586839.33 元,其中:基本支出 586839.33
元,项目支出 0主要用于行政机关在编在职人员缴纳的基本
医疗保险支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 3825265.62 元,其中:
基本支出 3825265.62 元,项目支出 0元。主要用于机关事业单位
为在编在职人员缴纳的基本养老保险支出。
4.一般行政管理事务 2945099 元,其中:基本支出 310599
元,项目支2634500 元。主要用于行政机关的编外人员工资、
艺术宣传推广、产业融合、公共服务监督、党建非遗及文化
文物保护、职称评审、执法等专项支出
5.图书馆 4561563.75 元,其中:基本支出 4011163.75 元,
目支出 550400 元。主要用于梧州市图书馆在编在职人员工资、
福利、办公支出、编外人员工资、读者阅读服务推广、数字资源
购置等支出
6.群众文化 8001396.44 元,其中:基本支出 7878996.44 元,
项目支出 122400 元。主要用于梧州市群众艺术馆、梧州市龙圩
区文化馆梧州市万秀区文化馆、梧州市长洲区文化馆、梧州市
文艺培训中心的人员工资、福利、开展各项文化活动支出。
7.文化创作与保护 1671725.81 元,其中:基本支出 1601725.81
元,项目支出 70000 元。主要用于美术馆、非遗中心的人员工资、
支出秀剧
8.文化和旅游市场管理 4726999.03 元,其中:基本支出
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4701099.03 元,项目支出 25900 元。主要用于梧州市文化市场
合行政执法支队的人员工资、福利、综合执法支出。
9. 其他文化和旅游支出 306308.48 元 , 其 中 : 基 本支 出
75008.48 元,目支231300 元。主要用于群众文化基地升级
改造、免费开放场地、非遗传承活动等支出。
10.文物984224.47 基本887724.47
96500
11.博物馆 3009639.97 元,其中:基本支出 2848239.97 元,
项目支出 161400 元。主要用于梧州市博物馆的人员工资、福利、
办公开支、博物馆纪念馆免费开放等支出。
12.其他体育支出 130611.56 元,其中:基本支出 112111.56
元,项目支出 18500 元。主要用于梧州市老年人体育协会在编在
职人员工资、福利、办公费支出。
13.群众体育支出 2911764.7 元,其中:基本支出 2911764.7
元,项目支出 0主要用于梧州市体校人员工资、福利、办公
费开支。
14.体育场馆支出 3085847.74 元,其中:基本支出 3085847.74
元,项目支出 0主要用于梧州市体育场、州市游泳场、
州市射击俱乐部人员工资、办公费开支
15.体育训练支出 309979.08 元,其中:基本支出 279979.08
元,项目支30000 元。要用于梧州市体校、梧州市射击俱
部聘请编外人员、日常办公费支出、防溺水专项支出。
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16.事业单位医疗 1314215.58 元,其中:基本支出 1314215.58
元,项目支出 0主要用于事业单位在编在职人员缴纳的基本
医疗保险支出。
17.房公3273277.21 3273277.21
0职工
18.行政单位离退休 139740 元,其中:基本支出 139740 元,
项目支出 0元。主要用于按行政单位离退休人员的公用支出
19.事业单位离退休 294810 元,其中:基本支出 294810 元,
项目支出 0元。主要用于按事业单位离退休人员的公用支出
20.630 630 元,项目支出 0
元。主要用于梧州市龙圩区文化馆在编在职人员的大病医疗保险
支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算
1.基本42947397.28 元,算支
91.6%,同比增加 5911545.6 元,增长 15.96 %。其中:
工资福利支出预算 38520359.04 元,占基本支出预算 89.69 %
同比增加 8007028.44 元,增长 26.24 %
商品和服务支出预3954888.24 元,占基本支出预算 9.21%
同比减少 2122982.84 元,下降 34.93%
对个人和家庭的补助预算 434550 元,占基本支出预算 1.01%
同比增加 1050 元,增长 0.24%
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资本性支出预算 37600 ,占基本支出预算 0.09%,同比增
26450 元,增长 237.22 %
2.项目支出预3940900 元,占一般公共预算支出预算 8.4%
同比减少 353700 ,下降 8.24 %。其中:
00%
39000 元,下降 100%
商品和服务支出预3809900 元,占项目支出预算 96.68%
同比减少 135105 元,下降 3.42%
对个人和家庭的补助预算 0元,占项目支出预算 0 %同比
增减无变化
131000 3.32%
减少 179595 元,下降 57.82 %
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 42947397.28 元,同比增
5911545.6 元,增加 15.96%。其中:
人员经费 38954909.04 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、工基本医疗
保险缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出。
较上年增长 17.27 %主要原因是 2025 年因人员增加,人员工资
等相关费用相应增长。
公用经费 3992488.24 元,主要包括:办公费、印刷费、手续
费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护费、委托业务费、
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公务接待费劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。较上年增长 4.55%,主要原因是
编在职实有人数增加使公用经费有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2025 年部门预算全口径安排三公经费支出预146360 元,
同比减少 28000 元,下降 16.06 %。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0元,同比增减无变化。
2.公务接待费预算 60760 元,同比减少 9000 元,下降 12.9%
下降的主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费预算 85600 同比减少 19000
元,下降 18.16 % 。其中:
1)公务用车运行维护费 85600 元,19000 元,
下降 18.16 % 下降的主要原因是落实过紧日子的有关要求,
减公务用车运行维护费支出
2)公务用车购置费 0,同比增减无变化。
2025 年
情况
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预125060 元,
18000 12.58%,主要原因是落实过紧日子的
有关要求,压减公务接待及公务用车支出。具体如下
1.因公出国(境)经费预算 0元,同比增减无变化。
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2.公务接待费预算 54360 元,同比减少 9000 元,下降 14.2%
下降的主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费预算 70700 元,同比减少 9000
元,下降 11.29 %。其中:
1公务用车运行维护费 70700 元,同比减少 9000 元, 下
11.29 %。下降的主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减
公务用车运行维护费支出。
2)公务用车购置费 0元,同比增减无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2025 出,
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出,同比无
变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
梧州市文化广电体育和旅游局本级及下属单位共有 1个行
机关和 1个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算
安排 4554970.4 元,同比减312141.64 元,下降 6.4%。其中
基本支出预算 1894570.4 元,项目支出预算 2660400 元。下降的
主要原因是落实过紧日子的有关要求压减一般性支出。主要用
于办公费印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、
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维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业
务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
另外,梧州市文化广电体育和旅游局下属共有 16 个事业单
位,事业单位相关运行经费总预算安排 3209817.84 元,其中:
本支出预算 2060317.84 元,项目支出预算 1149500 元,同比减少
2924192.2 元,下降 47.67%,主要原因是落实过紧日子的有关要
求,压减一般性支出。要用于办公费、差旅费、电费、工会
费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训
费、其他交通费用、其他商品和服务支出、手续费、水费、维修
(护)费、委托业务费、物业管理费、印刷费、邮电费、专用材
料费、租赁费。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 1244661.52 元,同比增加 346866.12 元,
增长 38.64%。其中:政府集中采购预算 1230078.52 元,占政府
采购预算的 98.83%,同比增加 959252.52 元,增长 354.2%;增
长的主要原因是 2025 年对物业服务采购事项更正填报到集中采
购类别,导致 2025 年集中采购预算大幅度增加。分散采购 14583
元,占政府采购预算的 1.17%612386.4
97.67 %主要原因是对 2025 年对物业服务采购事项更正填报到
集中采购类别,导致分散采购预算资金大幅减少。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 1236661.52
元,财政专户管理的资金安排 8000 元。
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按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务
采购三种类型。其中:物类采购 138121.52 元,占政府采购预
11.1%;工程类采0元,占政府采购预算 0%;服务类采购
1106540 元,占政府采购预算 88.9%
货物类采购主要内容是:1.复印纸等办公耗材,预算金额
77380 元,采购数量 209 件;2.采购打印机、计算机,预算金额
30100 3台计算机、1台打印机,13.
采购沙发、椅子、空调等 30641.52 计采4
10 张,三人沙发 2张,文件2个。服务类采购主要内容是:
1.印刷服务,预算金额 59000 元,采购需求根据工作实际开展确定;
2.业管算金977240 图书
区域、办公区以及周边日常养护维修、机电设备设施的管理、
洁服务、绿化管理、维护公共安全秩序等3.商业保险服务,
9733 4.辆维务,11300
车辆加油、添加燃料服务,预算金额 49267 元。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆15辆,其中:特种专业技术用车1辆,其他用车14
辆,其他用车主要是用于下乡文艺演出、各类陈列活动以及周边
考古勘察活动、文物巡察、开展各项体育活动及接送运动员用车。
截至20241231日,资产原值合计147090771.1元,其中
1.土地、房屋及构筑物81748587.51元。2. 设备51330337.99元。3.
文物和陈列品90798元。4 .档案7379748.92元。5.
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具、装具等6541298.68元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉
及市本级项41 个,预算资金 4890500 元。绩效目标情况详见
报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
梧州市文化
广电体育和
旅游局
专项公用经
费-文化大
厦运行经费
884380
梧州市文化
广电体育和
旅游局
专项公用经
费-公共服
务、监督、
创城、党建
等日常经费
734620
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收”“事业收入”“事业单位
经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印
刷费、邮电费、旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(备注:
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属于事业单位性质的应相应修改)
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购
及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务
出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用
车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出;公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
第四部分:2025 年部门预算报
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费会议费和培训费支出情况(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
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十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
上述报表详见附件