收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局
金额单位:万元
收入 支
项目 行次 金 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,655.01 一、一般公共服务支出 32
、政府性基金预算财政拨款收 2 820.31 二外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
、事业收 5 37.46 五教育支出 36
、经营收 6 六、学技术支出 37
、附属单位上缴收入 7 文化旅游体育与传媒支出 38 5,988.29
、其他收 8 79.03 八社会保障和就业支出 39 340.49
9 卫生健康支 40 171.67
10 十、能环保支出 41
11 十一城乡社区支出 42 54.83
12 十二农林水支 43 52.79
13 十三交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九住房保障支出 50 256.89
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十其他支出 54 772.48
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 7,591.82 本年支出合计 58 7,637.44
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 71.17 年末结转和结 60 25.54
30 61
总计 31 7,662.98 总计 62 7,662.98
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
收入决算表
公开02表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局
金额单位:万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补
助收入 事业收入 经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他收入
科目代
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,591.82 7,475.33 37.46 79.03
207 文化旅游体育与传媒支出 5,931.67 5,833.18 37.46 61.03
20701 文化和旅游 3,375.21 3,344.03 6.92 24.26
2070101 行政运行 611.50 611.45 0.05
2070102 一般行政管理事 415.87 411.66 4.21
2070104 图书馆 471.03 471.03
2070109 群众文化 790.73 785.73 5.00
2070111 文化创作与保护 154.80 154.80
2070112 文化和旅游市场管理 387.75 387.75
2070113 旅游宣传 30.00 30.00
2070114 文化和旅游管理事务 0.05 0.05
2070199 其他文化和旅游支出 513.48 491.56 1.92 20.00
20702 文物 977.56 977.56
2070204 文物保护 458.66 458.66
2070205 博物馆 518.90 518.90
20703 体育 1,156.57 1,125.03 30.54 1.00
2070305 体育竞赛 136.00 136.00
2070306 体育训练 37.40 28.98 8.43
2070307 体育场馆 676.08 652.96 22.12 1.00
2070308 群众体育 223.26 223.26
2070399 其他体育支出 83.83 83.83
20708 广播电视 1.28 1.28
2070807 传输发射 1.28 1.28
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 421.05 385.29 35.76
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 421.05 385.29 35.76
208 社会保障和就业支出 340.49 340.49
20805 行政事业单位养老支出 340.49 340.49
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 339.99 339.99
2080599 其他行政事业单位养老支出 0.50 0.50
210 卫生健康支出 171.67 171.67
21004 公共卫生 1.00 1.00
2100409 重大公共卫生服 1.00 1.00
21011 行政事业单位医 170.67 170.67
2101101 行政单位医疗 34.05 34.05
2101102 事业单位医疗 136.62 136.62
212 城乡社区支出 54.83 54.83
21213 城市基础设施配套费安排的支出 34.00 34.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 34.00 34.00
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 20.83 20.83
2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 20.83 20.83
213 农林水支出 52.79 52.79
21302 林业和草原 49.99 49.99
2130299 其他林业和草原支出 49.99 49.99
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2.80 2.80
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.80 2.80
221 住房保障支出 256.89 256.89
22102 住房改革支出 256.89 256.89
2210201 住房公积金 256.89 256.89
229 其他支出 783.48 765.48 18.00
22960 彩票公益金安排的支出 783.48 765.48 18.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 783.48 765.48 18.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局
项目
本年支出
合计 基本支出 项目支出 上缴上
级支出
经营
支出
对附属单位补
助支出
科目代
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,637.44 3,867.63 3,769.81
207 文化旅游体育与传媒支出 5,988.29 3,100.53 2,887.76
20701 文化和旅游 3,381.05 2,227.97 1,153.08
2070101 行政运行 611.45 588.62 22.83
2070102 一般行政管理事 421.76 55.13 366.64
2070104 图书馆 471.03 313.48 157.54
2070109 群众文化 790.73 757.68 33.04
2070111 文化创作与保护 154.80 123.30 31.50
2070112 文化和旅游市场管理 387.75 383.39 4.37
2070113 旅游宣传 30.00 30.00
2070114 文化和旅游管理事务 0.05 0.05
2070199 其他文化和旅游支出 513.48 6.32 507.16
20702 文物 997.56 331.05 666.51
2070204 文物保护 458.66 78.74 379.92
2070205 博物馆 538.90 252.31 286.58
20703 体育 1,166.52 531.08 635.44
2070305 体育竞赛 136.00 136.00
2070306 体育训练 48.35 23.58 24.78
2070307 体育场馆 675.08 273.66 401.41
2070308 群众体育 223.26 223.26
2070399 其他体育支出 83.83 10.58 73.25
20708 广播电视 1.28 1.28
2070807 传输发射 1.28 1.28
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 441.89 10.43 431.45
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 441.89 10.43 431.45
208 社会保障和就业支出 340.49 339.55 0.94
20805 行政事业单位养老支出 340.49 339.55 0.94
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 339.99 339.05 0.94
2080599 其他行政事业单位养老支出 0.50 0.50
210 卫生健康支出 171.67 170.67 1.00
21004 公共卫生 1.00 1.00
2100409 重大公共卫生服 1.00 1.00
21011 行政事业单位医 170.67 170.67
2101101 行政单位医疗 34.05 34.05
2101102 事业单位医疗 136.62 136.62
212 城乡社区支出 54.83 54.83
21213 城市基础设施配套费安排的支出 34.00 34.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 34.00 34.00
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 20.83 20.83
2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 20.83 20.83
213 农林水支出 52.79 52.79
21302 林业和草原 49.99 49.99
2130299 其他林业和草原支出 49.99 49.99
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2.80 2.80
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.80 2.80
221 住房保障支出 256.89 256.89
22102 住房改革支出 256.89 256.89
2210201 住房公积金 256.89 256.89
229 其他支出 772.48 772.48
22960 彩票公益金安排的支出 772.48 772.48
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 772.48 772.48
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位:万元
部门:梧州市文化广电体育和旅游局
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计
一般公共
预算财政
拨款
政府性
基金预
算财政
拨款
国有资
本经营
预算财
政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 6,655.01 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 820.31 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 5,833.18 5,833.18
8 八、社会保障和就业支出 40 340.49 340.49
9 九、卫生健康支出 41 171.67 171.67
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43 54.83 54.83
12 十二、农林水支出 44 52.79 52.79
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 256.89 256.89
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55 765.48 765.48
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 7,475.33 本年支出合计 59 7,475.33 6,655.01 820.31
年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60
一般公共预算财政拨款 29 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 7,475.33 总计 64 7,475.33 6,655.01 820.31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、
政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 6,655.01 3,867.63 2,787.38
207 文化旅游体育与传媒支出 5,833.18 3,100.53 2,732.65
20701 文化和旅游 3,344.03 2,227.97 1,116.06
2070101 行政运行 611.45 588.62 22.83
2070102 一般行政管理事务 411.66 55.13 356.54
2070104 图书馆 471.03 313.48 157.54
2070109 群众文化 785.73 757.68 28.04
2070111 文化创作与保护 154.80 123.30 31.50
2070112 文化和旅游市场管理 387.75 383.39 4.37
2070113 旅游宣传 30.00 30.00
2070114 文化和旅游管理事务 0.05 0.05
2070199 其他文化和旅游支出 491.56 6.32 485.24
20702 文物 977.56 331.05 646.51
2070204 文物保护 458.66 78.74 379.92
2070205 博物馆 518.90 252.31 266.58
20703 体育 1,125.03 531.08 593.95
2070305 体育竞赛 136.00 136.00
2070306 体育训练 28.98 23.58 5.40
2070307 体育场馆 652.96 273.66 379.30
2070308 群众体育 223.26 223.26
2070399 其他体育支 83.83 10.58 73.25
20708 广播电视 1.28 1.28
2070807 传输发射 1.28 1.28
20799 其他文化旅游体育与传媒支 385.29 10.43 374.85
2079999 其他文化旅游体育与传媒支 385.29 10.43 374.85
208 社会保障和就业支出 340.49 339.55 0.94
20805 行政事业单位养老支出 340.49 339.55 0.94
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 339.99 339.05 0.94
2080599 其他行政事业单位养老支出 0.50 0.50
210 卫生健康支出 171.67 170.67 1.00
21004 公共卫生 1.00 1.00
2100409 重大公共卫生服务 1.00 1.00
21011 行政事业单位医疗 170.67 170.67
2101101 行政单位医 34.05 34.05
2101102 事业单位医 136.62 136.62
213 农林水支出 52.79 52.79
21302 林业和草原 49.99 49.99
2130299 其他林业和草原支出 49.99 49.99
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2.80 2.80
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.80 2.80
221 住房保障支出 256.89 256.89
22102 住房改革支出 256.89 256.89
2210201 住房公积金 256.89 256.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
金额单位:万元
部门:梧州市文化广电体育和旅游局
人员经费 公用经费
科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 3,186.20 302 商品和服务支出 526.09 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 1,055.38 30201 办公费 54.71 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 240.24 30202 印刷费 0.59 30702 国外债务付息
30103 奖金 325.83 30203 咨询费 310 资本性支出
30106 伙食补助费 26.19 30204 手续费 0.09 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 735.28 30205 水费 1.54 31002 办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 339.05 30206 电费 13.67 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 30207 邮电费 14.62 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 175.32 30208 取暖费 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 16.53 30211 差旅费 16.27 31008 物资储备
30113 住房公积金 256.89 30212 因公出国境)费用 31009 土地补偿
30114 医疗费 30213 维修(护) 9.74 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 15.49 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 155.34 30215 会议费 31012 拆迁补偿
30301 离休费 0.34 30216 培训费 31013 公务用车购置
30302 退休费 40.67 30217 公务接待费 0.79 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役) 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 105.41 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 1.60 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30226 劳务费 3.05 399 其他支出
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 193.78 39907 国家赔偿费用支出
30308 助学金 30228 工会经费 39.67 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 7.50 39910 资本性赠与
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 60.45 39999 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助 7.33 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 109.60
人员经费合计 3,341.55 公用经费合计 526.09
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位:万元
部门:梧州市文化广电体育和旅游局
项目
年初结转
和结余 本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目代
科目名称 小计 基本
支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 820.31 820.31 820.31
212 乡社区支 54.83 54.83 54.83
21213 城市基础设施配套费安排的支出 34.00 34.00 34.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 34.00 34.00 34.00
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 20.83 20.83 20.83
2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 20.83 20.83 20.83
229 他支出 765.48 765.48 765.48
22960 彩票公益金安排的支出 765.48 765.48 765.48
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 765.48 765.48 765.48
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08
部门:梧州市文化广电体育和旅游局
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。
2.我部门无国有资本经营预算财政拨款收入 ,也无国有资本经营预算财政拨款支出 ,故本表无数据
财政拨款三公经费支出决算表
公开09表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费 公务接待
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车运
行维护费 小计 公务用车
购置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15.25 9.77 9.77 5.48 15.25 9.77 9.77 5.48
注:本表反映部门本年度财政拨款 “三公”经费支出预决算情况 。其中,预算数为“三公”经费全年预算数 ,反映按规定程序调整
后的预算数决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。