收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局(汇总)
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,688.39 一、一般公共服务支出 32 6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 323.60 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 268.48 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 6,355.67
八、其他收入 8 4.72 八、社会保障和就业支出 39 291.74
9 九、卫生健康支出 40 147.61
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 6.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 221.13
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 415.12
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
1 页, 15
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 9,285.19 本年支出合计 58 7,443.27
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.13
年初结转和结余 29 954.62 年末结转和结余 60 2,796.41
30 61
总计 31 10,239.81 总计 62 10,239.81
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2 页, 15
收入决算表
公开02表
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收
事业收入 经营收入 附属单位上
缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,285.19 9,011.99 268.48 0.00 0.00 0.00 4.72
201 一般公共服务支出 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
20132 组织事务 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2013202 一般行政管理事务 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
207 文化旅游体育与传媒支出 8,284.73 8,015.53 268.48 0.00 0.00 0.00 0.72
20701 文化和旅游 3,903.37 3,743.58 159.30 0.00 0.00 0.00 0.50
2070101 行政运行 798.82 798.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070102 一般行政管理事务 376.78 376.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
2070104 图书馆 559.30 549.11 10.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2070108 文化活动 43.61 43.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 752.08 634.51 117.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2070111 文化创作与保护 21.55 21.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070112 文化和旅游市场管 32.76 10.72 22.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支 1,318.49 1,308.99 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 2,927.25 2,917.29 9.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2070204 文物保护 2,411.96 2,402.00 9.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2070205 博物馆 493.88 493.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070299 其他文物支出 21.41 21.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 1,147.34 1,047.89 99.22 0.00 0.00 0.00 0.22
2070302 一般行政管理事务 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070306 体育训练 390.12 304.74 85.34 0.00 0.00 0.00 0.03
2070307 体育场馆 493.51 479.46 13.88 0.00 0.00 0.00 0.18
3 页, 15
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收
事业收入 经营收入 附属单位上
缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
2070308 群众体育 22.15 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2070399 其他体育支出 220.05 220.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 306.76 306.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 306.76 306.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 294.47 294.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 294.47 294.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 294.47 294.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支 148.10 148.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 148.10 148.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 41.83 41.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 106.27 106.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支 222.29 222.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支 222.29 222.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 222.29 222.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 323.60 323.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 323.60 323.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支 323.60 323.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
4 页, 15
支出决算表
公开03表
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,443.27 3,221.97 4,221.16 0.14 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 6,355.67 2,561.49 3,794.04 0.14 0.00 0.00
20701 文化和旅游 3,264.75 1,884.22 1,380.39 0.14 0.00 0.00
2070101 行政运行 808.10 808.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2070102 一般行政管理事务 440.94 1.81 439.13 0.00 0.00 0.00
2070104 图书馆 563.90 255.73 308.17 0.00 0.00 0.00
2070108 文化活动 43.61 0.00 43.61 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 740.65 724.80 15.71 0.14 0.00 0.00
2070111 文化创作与保护 21.09 15.09 6.00 0.00 0.00 0.00
2070112 文化和旅游市场管 36.19 32.25 3.94 0.00 0.00 0.00
2070113 旅游宣传 3.76 0.00 3.76 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支 606.52 46.44 560.08 0.00 0.00 0.00
20702 文物 1,538.86 286.60 1,252.26 0.00 0.00 0.00
2070204 文物保护 1,035.71 53.67 982.04 0.00 0.00 0.00
2070205 博物馆 481.75 231.03 250.72 0.00 0.00 0.00
2070299 其他文物支出 21.41 1.91 19.50 0.00 0.00 0.00
20703 体育 1,198.40 364.52 833.88 0.00 0.00 0.00
2070302 一般行政管理事务 21.51 0.00 21.51 0.00 0.00 0.00
2070305 体育竞赛 174.23 0.00 174.23 0.00 0.00 0.00
5 页, 15
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
2070306 体育训练 489.04 238.80 250.24 0.00 0.00 0.00
2070307 体育场馆 485.95 103.12 382.82 0.00 0.00 0.00
2070308 群众体育 22.14 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2070399 其他体育支出 5.54 0.46 5.08 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 353.66 26.15 327.51 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 353.66 26.15 327.51 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 291.74 291.74 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 291.74 291.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 291.74 291.74 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支 147.61 147.61 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 147.61 147.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 41.83 41.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 105.78 105.78 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支 221.13 221.13 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支 221.13 221.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 221.13 221.13 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 415.12 0.00 415.12 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 415.12 0.00 415.12 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支 415.12 0.00 415.12 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
6 页, 15
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局(汇总)
金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计
一般公共
预算财政
拨款
政府性基金
预算财政拨
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨 1 8,688.39 一、一般公共服务支 33 2.00 2.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 323.60 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 5,951.43 5,951.43 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 291.74 291.74 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 147.61 147.61 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 6.00 6.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 221.13 221.13 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计
一般公共
预算财政
拨款
政府性基金
预算财政拨
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
23 二十三、其他支出 55 415.12 0.00 415.12 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 9,011.99 本年支出合计 59 7,035.03 6,619.91 415.12 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 693.93 年末财政拨款结转和结余 60 2,670.90 2,516.52 154.38 0.00
一般公共预算财政拨款 29 448.03 61
政府性基金预算财政拨款 30 245.90 62
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 9,705.93 总计 64 9,705.93 9,136.42 569.50 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 6,619.91 3,084.27 3,535.63
201 一般公共服务支出 2.00 0.00 2.00
20132 组织事务 2.00 0.00 2.00
2013202 一般行政管理事务 2.00 0.00 2.00
207 文化旅游体育与传媒支出 5,951.43 2,423.79 3,527.63
20701 文化和旅游 3,061.33 1,750.11 1,311.23
2070101 行政运行 807.73 807.73 0.00
2070102 一般行政管理事务 403.80 1.81 401.99
2070104 图书馆 539.45 255.73 283.72
2070108 文化活动 43.61 0.00 43.61
2070109 群众文化 632.22 616.52 15.71
2070111 文化创作与保护 21.09 15.09 6.00
2070112 文化和旅游市场管 10.72 6.79 3.94
2070113 旅游宣传 3.76 0.00 3.76
2070199 其他文化和旅游支 598.94 46.44 552.50
20702 文物 1,535.27 283.01 1,252.26
2070204 文物保护 1,032.12 50.08 982.04
2070205 博物馆 481.75 231.03 250.72
2070299 其他文物支出 21.41 1.91 19.50
20703 体育 1,001.16 364.52 636.64
2070302 一般行政管理事务 21.51 0.00 21.51
2070305 体育竞赛 174.23 0.00 174.23
9 页, 15
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
2070306 体育训练 302.18 238.80 63.38
2070307 体育场馆 475.56 103.12 372.44
2070308 群众体育 22.14 22.14 0.00
2070399 其他体育支出 5.54 0.46 5.08
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 353.66 26.15 327.51
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 353.66 26.15 327.51
208 社会保障和就业支出 291.74 291.74 0.00
20805 行政事业单位养老支出 291.74 291.74 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 291.74 291.74 0.00
210 卫生健康支出 147.61 147.61 0.00
21011 行政事业单位医疗 147.61 147.61 0.00
2101101 行政单位医疗 41.83 41.83 0.00
2101102 事业单位医疗 105.78 105.78 0.00
213 农林水支出 6.00 0.00 6.00
21305 扶贫 6.00 0.00 6.00
2130599 其他扶贫支出 6.00 0.00 6.00
221 住房保障支出 221.13 221.13 0.00
22102 住房改革支出 221.13 221.13 0.00
2210201 住房公积金 221.13 221.13 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局(汇总)
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,731.45 302 商品和服务支出 283.49 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 1,046.51 30201 办公 23.26 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 262.35 30202 印刷费 0.27 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 208.24 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 3.30
30106 伙食补助费 58.03 30204 手续费 0.34 31001 房屋建筑物购 0.00
30107 绩效工资 466.08 30205 水费 1.84 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴 292.33 30206 电费 3.95 31003 专用设备购置 3.30
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电 8.40 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 147.21 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴 0.00 30209 物业管理费 9.22 31007 信息网络及软件购置更 0.00
30112 其他社会保障缴费 15.01 30211 差旅费 24.55 31008 物资储 0.00
30113 住房公积金 224.50 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 5.55 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 11.18 30214 租赁费 2.36 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 66.02 30215 会议费 0.48 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.77 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 21.19 30217 公务接待费 2.21 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 5.15 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 39.88 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购 0.00
30305 生活补助 2.87 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 43.63 399 其他支 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 13.53 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经 29.70 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.05 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
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人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护 1.40 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 56.56
30399 其他对个人和家庭的补助 2.04 30240 税金及附加费用 0.01
30299 其他商品和服务支出 50.31
人员经费合计 2,797.48 公用经费合 286.80
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局(汇总)
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车
购置费
公务用车运行
小计 公务用车购置
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15.11 0.00 5.67 0.00 5.67 9.44 27.99 0.00 5.18 0.00 5.18 22.81
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是
包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 245.90 323.60 415.12 0.00 415.12 154.38
229 其他支出 245.90 323.60 415.12 0.00 415.12 154.38
22960 彩票公益金安排的支出 245.90 323.60 415.12 0.00 415.12 154.38
2296003 用于体育事业的彩票公益金支 245.90 323.60 415.12 0.00 415.12 154.38
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
梧州市文化广电体育和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款
安排的支出,故本表无数据。
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