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(四)住房保障支出类科目支出 0元,占支出总预算 0%,
同比无变化。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 8022183 元(不含财政拨款
上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
8022183 元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 8022183
元。
财政拨款总收支较上年增长 37.77 %,主要原因是根据梧
州市融媒体中心改革方案文件精神,增加了人员性支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 8022183 元,同比增加
2199400 元,增长 37.77 %。其中:基本支出 2451683 元,项
目支出 5570500 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
出版发行 8022183 元,其中:基本支出 2451683 元,项
目支出 5570500 元。主要用于本部门的基本人员工资福利支
出、社会保障缴费、住房公积金支出、印刷支出、稿费支出
等。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2451683 元,占一般公共预算支出预算
30.56%,同比增加 2194000 元,增长 851.43 %。其中:
工资福利支出预算 2451683 元,占基本支出预算 100%,
同比增加 2194000 元,增长 851.43%。
商品和服务支出预算 0元,占基本支出预算 0 %,同比